考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:964
试卷答案:有
试卷介绍: 2022年中级审计师每日一练《审计理论与实务》10月11日专为备考2022年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A审计程序可能不适应审计目标的要求
B审计人员不能发现样本中的错误
C审计人员无法取得被选为样本的凭证进行审查
D随机选取的样本在某特征方面不能代表总体
A审计组的审计报告按照审计机关规定的程序审批后,以审计机关的名义征求被审计对象的意见
B审计机关业务部门应当将复核修改后的审计报告、审计决定书等审计项目材料报送审理机构审理
C审计报告和审计决定书应当由审理机构负责签发
D审计机关应当依照有关规定向社会公布审计结果
A应当在正式出具之前征求被审计单位意见
B应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改
C应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D应当清楚表达对被审计单位财务报表的意见,并向社会公开审计结果
A控制风险
B固有风险
C检查风险
D重大错报风险
A抽查法是指对被审计单位的部分经济业务和会计资料进行检查,并根据检查结果推断总体状况的方法
B对局部审计中的某些审计事项应当采用抽查法
C适用于规模较大、经济业务多、内部控制健全有效、会计基础工作较好、组织机构健全的单位
D可以极大地提高审计工作效率,节省审计资源
A审计组组长
B审计目标
C审计人员数量
D审计人员分工
E现场审计结束时间
A独立原则
B客观原则
C诚实原则
D公正原则
E廉洁原则
A对人员素质进行控制,保持人员独立性,对人员进行专业培训并设立咨询部门
B对审计方法进行控制,改进不良的审计方法
C对审计作业过程进行控制,委派有素质的审计人员,保证审计工作质量
D对审计标准进行控制,根据情况改变审计标准
E对审计报告、审计决定进行复核
A内部审计基本准则
B内部审计具体准则
C内部审计人员职业道德规范
D独立审计准则
E通用审计准则
A账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查
B制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果
C运用制度基础审计模式需要采用抽查方法
D风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
E账目基础审计和制度基础审计不存在审计风险