考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:890
试卷答案:有
试卷介绍: 2023年中级审计师每日一练《审计理论与实务》1月7日专为备考2023年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A审计工作方案
B年度审计计划
C审计实施方案
D审计工作报告
A审计项目计划仅包括上级审计机关统一组织项目和授权项目
B审计署负责管理本级审计项目计划
C本级政府行政首长和相关领导机关要求审计的项目应该纳入审计项目计划
D审计机关应将本年度审计计划报经本级政府行政首长和上级审计机关批准
A控制环境
B风险评估
C控制活动
D信息与沟通
A审计结果报告
B审计结果公告
C审计报告
D审计过程报告
A编制审计工作底稿所附的重要审计证据材料应当由提供证据的有关人员、单位签名或盖章
B相关的证明资料如有矛盾,应当信赖外部证据
C审计人员对审计工作底稿的真实性负责
D相关的审计工作底稿之间应当具有清晰的勾稽关系,相互引用时应注明索引号
A审计结论错误
B样本量增加
C审计效率降低
D审计成本增加
E测试范围扩大
A编制审计方案
B对内部控制进行测试
C对内部控制进行初步调查
D征求被审计单位对审计报告的意见
E对财务报表项目进行实质性测试
A验证企业资本,出具验资报告
B审查企业财务报表,出具审计报告
C设计财务会计制度
D代理纳税申报
E资产评估
A组成项目是否合法
B实际支出是否合规
C当期发生额是否真实
D结转是否正确
E各月发生额是否一致
A核对货币资金总账与日记账
B分析近三年货币资金年末余额变动情况
C检查决算日前未送存银行的支票及其收入记录日期
D查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查在此序号前的支票是否均已入账
E检查决算日后银行对账单第一周的银行存款收支,与银行存款日记账进行核对