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审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是( )。
单选题
审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是( )。
A. 查阅企业员工名册,查明在册员工总数
B. 观察考勤与工资结算职责是否分离
C. 审查工资总额各组成项目的真实性
D. 检查企业职工调动、录用、解聘等资料,查明员工增减变动情况
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单选题
审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是( )。
A.查阅企业员工名册,查明在册员工总数 B.观察考勤与工资结算职责是否分离 C.审查工资总额各组成项目的真实性 D.检查企业职工调动、录用、解聘等资料,查明员工增减变动情况
答案
多选题
(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
A.查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件 B.取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务 C.抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等 D.将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因
答案
单选题
审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
A.重新计算未分配利润 B.检查对外投资是否经授权批准 C.验证实物投入资产的所有权 D.检查股票发行会计处理的正确性
答案
多选题
下列审计程序中属于应付职工薪酬内部控制测评的有()
A.查明在册员工总数的真实性 B.调查了解薪酬业务的流程和主要控制措施 C.抽查工资单是否连续编号 D.审查工资费用账务处理的正确性 E.审查产量与工时记录是否经生产部门主管审核
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
A.审查产品生产、成本管理制度执行情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 D.实地观察仓库验收原材料的情况 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,核对存货明细账中是否及时进行了盘点结果核算
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。
A.审查产品生产.成本管理制度执行情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表.总账和明细账核对 D.实地观察仓库验收原材料的情况 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,审查盘点结果与账面是否一致
答案
多选题
审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有()
A.取得并检查银行存款余额调节表,并验算余额调节表中的数字是否正确 B.函证银行存款余额 C.抽取一定期间的银行存款余额表,查验企业是否按月编制 D.检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定 E.分析利息费用
答案
单选题
下列针对内部审计人员的特定工作实施的审计程序中,错误的是( )。
A.评估内部审计的组织地位及其对客观性的影响、内部审计的职责范围、内部审计人员的专业胜任能力和应有的职业关注等 B.对相关领域的重大错报风险的评估 C.出具内部审计报告的时问安排 D.对内部审计人员特定工作的评价
答案
热门试题
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()。
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
下列各项中,不属于注册会计师对内部审计人员特定工作实施的主要审计程序的是()
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
下列各项中,属于内部审计程序的有()
下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( )
下列属于国家审计程序中审计实施阶段工作内容的是:
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( )
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
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