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关于所得税的说法,正确的有()
多选题
关于所得税的说法,正确的有()
A. 税额的多少直接决定于有无所得和所得多少
B. 税源可靠,收入具有弹性
C. 实行“量能负担”的原则
D. 以纳税人的一定时期内的收入总额为计税依据
E. 所得税纳税人和负税人是合一的
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多选题
关于个人独资企业所得税征收管理,正确有()。
A.投资者兴办两个或两个以上企业的,应分别计算各企业的应纳税所得额,并据此确定适用税率计算缴纳个人所得税 B.持有权益性投资的个人独资企业,一律采用查账征收方式计征个人所得税 C.投资者兴办两个或两个以上企业的,企业年度经营亏损可相互弥补 D.个人独资企业以投资者为纳税人 E.实行核定征收的投资者,不得享受个人所得税的优惠政策
答案
多选题
关于所得税的说法,正确的有()
A.税额的多少直接决定于有无所得和所得多少 B.税源可靠,收入具有弹性 C.实行“量能负担”的原则 D.以纳税人的一定时期内的收入总额为计税依据 E.所得税纳税人和负税人是合一的
答案
多选题
关于所得税,下列说法正确的是()
A.能较好的体现量能负担原则 B.能保证社会生产的正常运行 C.以会计制度为依据核定所得 D.属直接税
答案
多选题
关于所得税,以下说法正确的是()
A.递延所得税=- 递延所得税资产 B.所得税费用_递延所得税=递延所得税负债当期发生额 - 递延所得税资产当期发生额 C.所得税费用_当期所得税=应交税费_所得税 D.冲销递延所得税资产的分录是借:所得税费用-递延所得税 贷:递延所得税资产
答案
单选题
关于递延所得税,以下说法正确的是( )
A.资产的帐面价值大于计税基础时,应确认递延所得税负债 B.负债的帐面价值小于计税基础时,应确认递延所得税资产 C.资产负债表上资产和负债的帐面价值和计税基础的差异都是暂时性差异 D.当期的所得税和递延所得税都记入当期的所得税费用
答案
多选题
关于所得税纳税申报的正确说法有()。
A.企业应当自月份或者季度终了之日起15日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款 B.企业应当自年度终了之日起4个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款 C.年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起30日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴 D.在办理注销登记前,就其清算所得向税务机关申报并依法缴纳企业所得税
答案
多选题
关于企业所得税,下列说法正确的()。
A.企业所得税的计税依据是纳税人每一年度的收入总额 B.个人独资企业、合伙企业不适用《企业所得税法》 C.企业所得税的比例税率是25% D.居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税 E.符合条件的小型微利企业,减按20%,的税率征收企业所得税
答案
多选题
关于所得税,下列说法中正确的有()。
A.本期递延所得税资产发生额不一定会影响本期所得税费用 B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债 C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产 D.资产账面价值大于计税基础产生应纳税暂时性差异 E.负债账面价值大于计税基础产生可抵扣暂时性差异
答案
多选题
关于所得税,下列说法中正确的有( )。
A.本期递延所得税资产发生额不一定会影响本期所得税费用 B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债 C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产 D.资产账面价值大于计税基础产生应纳税暂时性差异
答案
单选题
关于递延所得税,以下说法正确的是()
A.资产的账面价值大于计税基础时,应确认递延所得税负债 B.负债的账面价值小于计税基础时,应确认递延所得税资产 C.资产负债表上资产和负债的账面价值和计税基础的差异都是暂时性差异 D.当期的所得税和递延所得税都记入当期的所得税费用
答案
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