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在评估程序变更控制的过程中,IT审计师将使用源码比较软件来()
单选题
在评估程序变更控制的过程中,IT审计师将使用源码比较软件来()
A. 在没有信息系统人员提供的信息的情况下,检查源程序的变更
B. 比较源程序的拷贝和正在运行程序之间的区别,来确认程序发生的变更
C. 确认受控的程序拷贝就是当前生产机中运行的版本
D. 确认所有的变更都在当前的源程序拷贝中被建立
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在评估程序变更控制的过程中,IT审计师将使用源码比较软件来()
A.在没有信息系统人员提供的信息的情况下,检查源程序的变更 B.比较源程序的拷贝和正在运行程序之间的区别,来确认程序发生的变更 C.确认受控的程序拷贝就是当前生产机中运行的版本 D.确认所有的变更都在当前的源程序拷贝中被建立
答案
单选题
在评估程序变更控制的过程中,IS审计师会用源代码比较软件来()
A.检查IS人员不知悉的源程序变更 B.检测发生在获取的源程序副本和比较运行的源程序的变更 C.确认控制副本是产品程序的当前版本 D.确保发生在当前源副本中的变更被检测出来
答案
单选题
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
A.立即取消审计,因为这项审计很难开展 B.在有书面程序后,重新安排这项审计 C.向管理层汇报该问题 D.记录程序,并对此进行审计
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
单选题
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
实施基于风险的审计过程中,完全由IS审计师启动的风险评估是()
A.检查风险的评估 B.控制风险的评估 C.固有风险的评估 D.舞弊风险的评估
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
单选题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该()
A.生成该程序的文档 B.中止审计 C.进行符合性测试 D.识别并评估目前状况下的组织活动
答案
单选题
在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( )
A.内部控制系统的充分性 B.被检查领域的重要性 C.预测分析性程序结果的准确度 D.以上答案都正确
答案
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审查应用程序控制措施的IS审计师将评估()
在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该()
检查硬件维护程序。审计师应该评估是否()
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
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在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
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在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是()
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在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。该审计师应该:
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
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IS审计师评估逻辑访问控制时首先应该()
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()
在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。该审计师对这种情况该如何处理?
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