单选题

审计经理正开展内部质量评估业务以确定内部审计业务恰当并充分地按计划执行的程度。对于审计经理得出计划不充分的地方,他可能是发现了以下哪方面的信息?

A. 审计业务开始时,审计工作的目标和范围没有清晰界定。
B. 由于未预期到的阻碍使审计预算超支15%。
C. 内部审计师没有对大量的审计活动的每个单项工作目标进行评价。
D. 审计工作方案往往是逐渐形成的,很少预计到所有可能碰到的情况。

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单选题
审计经理正开展内部质量评估业务以确定内部审计业务恰当并充分地按计划执行的程度。对于审计经理得出计划不充分的地方,他可能是发现了以下哪方面的信息?
A.审计业务开始时,审计工作的目标和范围没有清晰界定。 B.由于未预期到的阻碍使审计预算超支15%。 C.内部审计师没有对大量的审计活动的每个单项工作目标进行评价。 D.审计工作方案往往是逐渐形成的,很少预计到所有可能碰到的情况。
答案
多选题
内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估()
A.控制 B.指导 C.监督 D.分级复核
答案
单选题
内部审计机构应当制定内部审计质量控制制度,通过实施督导、、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量()
A.分级管理 B.分级复核 C.分级授权 D.双人复核
答案
单选题
内部审计机构应当制定内部审计质量控制制度,通过实施督导、、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量。---审计部()
A.分级管理 B.分级复核 C.分级授权 D.双人复核
答案
判断题
内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导.监督.分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。( )
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
A.组织 B.全面 C.系统 D.市场
答案
多选题
接入机构征信业务组织开展内部审计,审计内容应涵盖()
A.制度建设 B.用户管理 C.查询使用 D.信息安全
答案
判断题
商业银行可以将内部审计业务全部外包,以缓解内部审计资源压力。(  )
答案
多选题
内部审计人员实施内部审计业务前,应当采取下列步骤对客观性进行评估。---审计部()
A.识别可能影响客观性的因素 B.评估可能影响客观性因素的严重程度 C.向审计项目负责人报告客观性受损可能造成的影响 D.向内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响
答案
多选题
内部审计人员实施内部审计业务前,对客观性进行评估,应当采取的措施有()
A.识别可能影响客观性的因素 B.评估可能影响客观性因素的严重程度 C.向审计项目负责人或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响 D.审计本人曾经参与过的业务活动
答案
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公司的内部审计师已开展了一系列的确认业务。假定审计经理接受了成本节约额审计,但因内部审计资源稀缺,负责审计业务的审计经理决定不开展后续跟进活动,其理由是成本节约额足以激励被审计单位执行审计师的建议。因此,后续跟进活动没有安排在常规业务计划中。审计经理的决定是否违反IIA《准则》,( )。 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部() 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:( ) 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务() 内部审计部门的内部质量评估应向首席审计执行官提供() 内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()。 内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为() 为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,首席审计官应该:( ) 审计部◆内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持,合理运用职业判断() 内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持,合理运用职业判断。---审计部() 内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持职业谨慎,合理运用。---审计部() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部() 审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据() 为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,首席审计执行官应该:
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