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注册会计师可以就计划审计工作的基本情况与被审计单位治理层进行沟通,沟通的内容可以包括( )
多选题
注册会计师可以就计划审计工作的基本情况与被审计单位治理层进行沟通,沟通的内容可以包括( )
A. 审计的时间安排
B. 总体策略
C. 审计工作中受到的限制
D. 具体审计程序
E. 管理层对审计工作的额外要求
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多选题
注册会计师可以就计划审计工作的基本情况与被审计单位治理层进行沟通,沟通的内容可以包括( )
A.审计的时间安排 B.总体策略 C.审计工作中受到的限制 D.具体审计程序 E.管理层对审计工作的额外要求
答案
单选题
在计划审计工作时,为了使审计业务更易于执行和管理,提高审计效率和效果,注册会计师可以就计划审计工作的基本情况与被审计单位治理层和管理层进行沟通,但是下列不属于应当沟通的内容的是()。
A.审计的时间安排和总体策略 B.具体审计计划中执行的具体审计程序 C.审计工作中受到的限制 D.治理层和管理层对审计工作的额外要求
答案
单选题
注册会计师的计划审计工作不包括 ( )
A.在本期审计业务开始时开展的初步业务活动 B.制定总体审计策略 C.了解被审计单位及其环境 D.制定具体审计计划
答案
主观题
注册会计师的计划审计工作不包括
答案
单选题
下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是()
A.财务报表整体重要性的确定 B.确定细节测试的样本规模 C.评价会计政策的选择和会计估计的运用 D.获取销售与收款循环的控制流程图
答案
单选题
下列各项中,属于注册会计师可以利用的被审计单位内部审计工作的是()
A.了解被审计单位及其环境 B.评估重大错报风险 C.样本规模的确定 D.重要性水平的确定
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断的执行审计工作前提的事项包括()
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞释或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断执行审计工作前提的事项包括()。
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
判断题
注册会计师可以同被审计单位就总体审计计划进行讨论,并协调工作,因此,审计计划可以由注册会计师同被审计单位共同编制
答案
单选题
注册会计师执行审计工作的前提是(),这个前提构成了注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础
A.财务报表是被审计单位管理层在治理层监督下编制的 B.管理层和治理层(如适用)认可与财务报表相关的责任 C.注册会计师可以不受限制地接触与审计相关的资料 D.被审计单位不存在因管理层舞弊导致的重大错报风险
答案
热门试题
如果注册会计师未完成对被审计单位的审计业务,则审计工作底稿应当
根据审计工作底稿的性质,注册会计师应将()纳入审计工作底稿
被审计单位如果设有内部审计部门,并且注册会计师认为可能与其审计工作相关时,注册会计师针对内部审计的目标包括()
为防止审计程序被管理层或治理层预见,注册会计师不可以同被审计单位的治理层与管理层就计划审计工作进行沟通()
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有( )。
注册会计师应当制定审计计划来规划审计工作。以下有关计划审计工作的描述中,不恰当的是()。
下列情况中,注册会计师应当较少利用内部审计工作,而更多执行审计工作的有( )。
注册会计师是否按照审计准则的规定实施了审计工作,取决于注册会计师( )。
注册会计师于 2014 年 3 月 1 日完成审计工作,3 月 5 日提交给被审计单位,被审计单位于 3 月 20 日对外公布,则注册会计师完成审计工作底稿归档的最后期限为( )。
关于利用被审计单位内部审计工作,以下针对注册会计师的表述中,恰当的是()。
关于注册会计师执行审计工作的前提和注册会计师执行审计工作的基础,下列说法中,不正确的是()
注册会计师在计划审计工作时,下列判断正确的有()
在计划审计工作时,注册会计师应当考虑的事项包括( )。
注册会计师应当按照()方法实施审计工作。
注册会计师执行审计工作的前提是()。
注册会计师实施审计工作的方法是()
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。
注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见的内容有( )。
根据注册会计师执行审计工作的基本要求,注册会计师保持独立性能够增强( )。
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