判断题

会计机构内部稽核制度的内容?

查看答案
该试题由用户163****35提供 查看答案人数:38871 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户163****35提供 查看答案人数:38872 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
会计机构内部稽核制度的内容?
答案
多选题
下列关于会计机构内部稽核制度的表述,正确的有()
A.业务经验丰富的出纳人员可以兼任稽核工作 B.出纳人员不得兼任会计档案保管的工作 C.出纳人员在一定条件下可以兼任处理债权债务账目的登记工作 D.任何情况下,出纳人员不得兼任收入、支出等账目的登记工作
答案
多选题
《会计法》规定,会计机构内部应当建立稽核制度,出纳人员不得兼任()
A.会计档案保管 B.稽核 C.银行存款日记账的登记 D.债权债务账目的登记
答案
多选题
根据《会计法》,会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任()。
A.稽核 B.会计档案保管 C.收入记账 D.监事
答案
判断题
某单位由出纳人员兼管稽核工作。该做法违反了会计机构内部稽核制度的规定。(  )
答案
多选题
会计机构内部稽核工作一般包括以下主要内容()。
A.审核计划指标项目是否齐全 B.审核是否合规 C.审核凭证是否真实 D.审核账实是否相符
答案
判断题
会计稽核制度是指会计机构内部指定专人对会计核算工作进行自我检查或审核的制度()
答案
单选题
基金销售机构应建立有效的内部控制制度,内容包括内部环境控制、业务流程控制、会计系统内部控制、( )和监察稽核控制等。
A.费用支出内部控制 B.信息技术内部控制 C.岗位职责控制 D.业务控制
答案
判断题
内部稽核制度是单位在会计机构之外另行设置的机构或人员对会计工作进行再检查的一种制度。()
答案
判断题
内部稽核制度是单位在会计机构之外另行设置的机构或人员对会计工作进行再检查的一种制度。( )
A.正确 B.错误
答案
热门试题
基金销售机构应建立有效的内部控制制度,内容至少应包括内部环境控制,业务流程控制,会计系统内部控制,( )和监察稽核控制等。 《会计法》第三十七条规定:“会计机构内部应当建立稽核制度,出纳人员不得兼任( )工作。” 下列各项中,不属于内部稽核制度内容的是()。 会计稽核制度是指会计机构内部指定专人对会计核算工作进行自我检查或审核的制度,包括经济业务入账前的审核和入账后的审核。(  ) 内部稽核制度是指各单位的会计机构指定专职或者兼职会计人员,负责对本*单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料进行审核的制度。 会计机构内部应建立制度() 公司内部控制制度中的内部稽核控制要求内部稽核部门对总经理负责。() 在会计机构内部,不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作的是()   内部稽核制度是( )制度的重要组成部分。 财务稽核工作是由第三方会计机构对企业内部会计凭证、会计账簿及财务报告等资料进行稽核监督的会计业务活动() 在会计机构内部,不得兼任稽核.会计档案保管和收入.支出.费用.债权债务账目登记工作的是( ) 内部控制制度的综合管理,要由经办机构稽核部门专门具体负责,其具体职责是()。 内部监控是指托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部监控制度、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的落实。() 企业应按内部牵制制度做好会计机构的内部分工。()   下列属于内部稽核机构职责的是()。 收费稽核工作中内部稽核业务的主要内容是什么 在会计机构内部,不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目登记工作的是          。(   )   为了保证经营活动的正常进行,信用社应当建立健全内部稽核制度,保证会计资料的() 简述稽核制度的主要内容。 托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部控制工作责任、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制落实。( )
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位