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自我国颁布《企业内部控制基本规范》后,甲集团公司决定按照该规范要求在集团进行内部控制建设和实施,切实提升管理水平和风险防范能力 。甲集团于20××年12月26日召开了由集团领导班子成员参加的内部控制高层会议,讨论通过了相关决议 。下列选项表明了集团主要领导班子成员的看法,其中不当的有()
多选题
自我国颁布《企业内部控制基本规范》后,甲集团公司决定按照该规范要求在集团进行内部控制建设和实施,切实提升管理水平和风险防范能力 。甲集团于20××年12月26日召开了由集团领导班子成员参加的内部控制高层会议,讨论通过了相关决议 。下列选项表明了集团主要领导班子成员的看法,其中不当的有()
A. 内部控制可以杜绝财务欺诈、串通舞弊、违法违纪等现象
B. 内部控制由企业董事会实施
C. 内部控制主要关注企业内部风险
D. 企业需要对内部控制进行自我评价
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判断题
我国颁布的《企业内部控制基本规范》建立了内部控制的总体框架和基本要求,在企业内部控制规范体系中处于最高层次()
答案
多选题
自我国颁布《企业内部控制基本规范》后,甲集团公司决定按照该规范要求在集团进行内部控制建设和实施,切实提升管理水平和风险防范能力 。甲集团于20××年12月26日召开了由集团领导班子成员参加的内部控制高层会议,讨论通过了相关决议 。下列选项表明了集团主要领导班子成员的看法,其中不当的有()
A.内部控制可以杜绝财务欺诈、串通舞弊、违法违纪等现象 B.内部控制由企业董事会实施 C.内部控制主要关注企业内部风险 D.企业需要对内部控制进行自我评价
答案
判断题
目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的()
答案
单选题
以下关于我国颁布实施的《企业内部控制基本规范》描述正确的是()。
A.我国内控规范目标与COSO内控框架的目标差别在于资产安全和全员参与 B.5个要素为控制环境 C.国务院有关监管部门有权对企业建立并实施内部控制的情况进行监督检查 D.各责任单位和全体员工实施内部控制的情况与其绩效考评不挂钩
答案
单选题
以下关于我国颁布实施的《企业内部控制基本规范》描述正确的是()
A.我国内控规范目标与COSO内控框架的目标差别在于资产安全和全员参与 B.5个要素为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 C.国务院有关监管部门有权对企业建立并实施内部控制的情况进行监督检查 D.各责任单位和全体员工实施内部控制的情况与其绩效考评不挂钩
答案
多选题
下列关于我国颁布实施的《企业内部控制基本规范》的表述中,正确的有()
A.内控规范强调内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.在上市公司范围内施行,同时鼓励非上市的大中型企业执行 C.国务院有关监管部门有权对企业建立并实施内部控制的情况进行监督检查 D.各责任单位和全体员工实施内部控制的情况与其绩效考评不挂钩
答案
多选题
我国《企业内部控制基本规范》中规定的内部控制的目标有()
A.合理保证企业经营管理合法合规 B.合理保证对风险做出正确反应 C.合理保证企业财务报告及相关信息真实完整 D.提高经营效率和结果
答案
多选题
我国颁布的《企业内部控制基本规范》将内控制定义为“由企业()实施的,旨在实现控制目标的过程。
A.董事会 B.监事会 C.理事会 D.经理层 E.全体员工
答案
主观题
我国颁布的《企业内部控制基本规范》是财政部会同( )五部委制定的
答案
单选题
下列不属于《企业内部控制基本规范》要求中企业内部控制目标的是()
A.促进企业实现发展战略 B.信息与沟通 C.合理保证企业经营管理合法合规 D.合理保证企业资产安全
答案
热门试题
下列属于我国企业内部控制基本规范要素的有()
(按照2017年教材改编)根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的()
为加强和规范保险企业内部控制,2010年8月保监会颁布《保险公司内部控制基本准则》(保监发[2010]69号),将我国保险公司内部控制体系分为()。
根据我国《企业内部控制基本规范》,下列分类正确的是( )。
下列不属于我国《企业内部控制基本规范》要素的是( )。
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中 的( )。
甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求有()。
《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,不符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()
根据《企业内部控制基本规范》,下列属于内部控制目标的是( )。
根据《企业内部控制基本规范》,内部控制应当达到的基本目标有哪些?
根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要保证是控制活动。( )
《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。
《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内 部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
()连同此前发布的《企业内部控制基本规范》,标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。
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