单选题

风险管理部负责与__定期核对在库押品数量()

A. 风险管理部
B. 财务部
C. 合规审计部
D. 三农市场部

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单选题
风险管理部负责与__定期核对在库押品数量()
A.风险管理部 B.财务部 C.合规审计部 D.三农市场部
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单选题
会计运营部门应()与信贷部门核对经由信管部入库的抵制押物品数量,核对相符后由和信贷部门的核对人员在“定期核对登记簿”签章或在会计运管平台进行登记,确保代保管物品账账、账实相符。
A.按日 B.按周 C.按月 D.按年
答案
判断题
对抵(质)押贷款,必须双人完成抵(质)押物调查。---风险管理部()
答案
单选题
现场收集次品时是否需要核对质检次品数量()
A.正确 B.错误
答案
多选题
押品管理岗和押品库管岗每对抵质押品出入库情况进行核对;每抽查一次库存保管物品()
A.日; B.周; C.月; D.季
答案
单选题
风险管理部◆抵债资产应定期盘点,应至少组织一次对抵债资产的账实核对()
A.每个月 B.每个季度 C.每半年 D.每一年
答案
单选题
抵债资产应定期盘点,应至少组织一次对抵债资产的账实核对。---风险管理部()
A.每个月 B.每个季度 C.每半年 D.每一年
答案
判断题
风险管理部应当负责并定期开展全行业务连续性管理审计工作()
答案
判断题
营销部负责每月定期核对营销系统与财务系统银行账户信息,财务部负责及时将银行账户变更信息传递营销系统()
答案
多选题
下列措施能够有效防控印押的使用风险的是。---风险管理部()
A.代为保管 B.双人开封 C.不定期修改密押 D.人离章收.入箱加锁 E.建立审批制度
答案
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当手持显示需拣货库位商品数量与需拣货数量不一致时,应该( )? 总行风险管理部主要负责全行风险战略与政策,风险工具应用与业务条线的矩阵式管理。(解析:总行风险管理部主要负责全行风险战略与政策、风险工具应用与风险计量、风险资本配置管理、业务授权管理、风险管理体系建设。)() 商业银行应将押品管理纳入全面风险管理体系,完善与押品管理相关的() 商业银行应该进押品管理纳入全面风险管理体系,完善与押品管理相关的()。 押品权证保管部门应设立专门的库房(保险柜)和专职档案管理员,并建立相应的保管制度,严格执行押品的出库、入库管理。同时建立台账,定期与()进行核对。 企业管理部负责组织危害辨识与风险评估培训() 企业管理部负责组织危害辨识与风险评估培训。 对库存商品数量进行仔细核对,清点实存数量,查对账面数,称为库存盘点() 风险部门应设置档案管理岗,负责档案的交接、立卷归档、调阅及定期整理与核对工作,不需要保持档案管理岗岗位的稳定性() 下列项目属于内部账务核对风险表现的是。---风险管理部() ()应规范押品管理制度流程,落实各项押品管理措施,确保押品管理体系与业务发展、风险管理水平相适应。 省公司财务部负责与终端仓储部门建立定期对账制度,定期核对,及时分析差异,及时进行账务处理,保证账账相符 风险管理部◆办理抵(质)押登记手续可由贷款发放岗位人员办理() 办理抵(质)押登记手续可由贷款发放岗位人员办理。---风险管理部() 总行零售业务部、国际业务部、授信审批部、资产保全部、运营管理部为公司授信业务押品管理部门,负责监督指导辖内公司授信业务押品管理工作() 认证物品数量=开发样品需求数量+()+样品数量+机动数量。 简述单品数量需要管理控制的原因 简述单品数量需要管理控制的原因? 根据《承德银行押品管理办法(试行)》,应定期或不定期组织开展押品管理情况的检查,排查风险隐患,评估相关影响,原则上检查频率不低于每年一次() 印鉴卡管理员应定期核对电子验印系统中印鉴卡数目与实物是否一致、账户数量与核心业务系统中需验印账户数量是否一致,并将核对结果登记在()上
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