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阳光公司2008年度利润表中“所得税费用”项目的本年金额是()万元
单选题
阳光公司2008年度利润表中“所得税费用”项目的本年金额是()万元
A. 523.23
B. 560.00
C. 737.90
D. 741.37
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单选题
阳光公司2008年度利润表中“所得税费用”项目的本年金额是()万元
A.523.23 B.560.00 C.737.90 D.741.37
答案
单选题
假设阳光公司无其他纳税调整事项,阳光公司20×8年度利润表中“所得税费用”项目的本年金额是()万元。
A.523.23 B.560 C.737.9 D.741.37
答案
单选题
大海公司2010年度利润表中“所得税费用”项目的本年金额是()万元
A.714.81 B.695 C.745 D.689.81
答案
判断题
中国大学MOOC: 企业当期所得税费用和递延所得税费用合计在利润表中所得税费用项目下列示。( )
答案
主观题
利润表中所得税费用
答案
多选题
下列各项中,影响利润表所得税费用项目金额的有()
A.当期应交所得税 B.递延所得税收益 C.递延所得税费用 D.筹建期间开办费
答案
判断题
小企业利润表里的所得税费用项目,反映小企业根据企业所得税法确定的应从当期利润总额中扣除的所得税费用,减少企业当年的本年利润科目金额()
答案
多选题
?不影响利润表“所得税费用”项目金额的有( )。
A.因其他债权投资公允价值下降确认的递延所得税资产 B.由于非同一控制下吸收合并(免税合并)确认的商誉,商誉账面价值与计税基础形成的应纳税暂时性差异 C.当期确认的应交所得税 D.与当期直接计入所有者权益的交易或事项相关的递延所得税
答案
多选题
下列有关甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用的表述中,正确的有()
A.甲公司2010年应确认的当期应交所得税为零 B.甲公司2010年应确认的递延所得税收益为625万元 C.甲公司2010年应确认的递延所得税收益为750万元 D.甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用为-625万元 E.甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用为0
答案
主观题
利润表的所得税费用包含—,—
答案
热门试题
利润表中“所得税费用”项目的本期金额等于当期所得税。
甲公司2016年度有关资料如下:(1)2016年利润表中的所得税费用为500000元(均为当期应交所得税产生的所得税费用);(2)“应交税费——应交所得税”科目年初数为20000元,年末数为10000元。假定不考虑其他税费。甲公司2016年度支付的各项税费为( )元。
2011年利润表确认的所得税费用为()
下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。
下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。
下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。
下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有()
下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有( )。
下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。
下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。
(2016年)2015年度某企业实现利润总额为960万,当年应纳税所得额为800万元,适用的所得税税率为25%,当年影响所得税费用的递延所得税负债增加50万元。该企业2015年度利润表“所得税费用”项目本期金额为()万元。
利润表中的“所得税费用”项目金额等于利润总额乘以当期所得税税率。
利润表中,扣减所得税费用前的利润称为()
2015年度某企业实现利润总额为960万元,当年应纳税所得额为800万元,适用的所得税税率为25%,当年影响所得税费用的递延所得税负债增加50万元。该企业2015年度利润表“所得税费用”项目本期金额为()万元
2015年度某企业实现利润总额为960万元,当年应纳税所得额为800万元,适用的所得税税率为25%,当年影响所得税费用的递延所得税负债增加50万元。该企业2015年度利润表“所得税费用”项目本期金额为()
2015年度某企业实现利润总额为1000万元,当年应纳税所得额为800万元,适用的所得税税率为25%,当年影响所得税费用的递延所得税负债增加50万元。该企业2015年度利润表“所得税费用”项目本期金额为()万元
下列各项中,影响企业利润表“所得税费用”项目金额的有。
下列各项中,可能影响利润表“所得税费用”项目金额的有( )。
下列各项中,影响企业利润表“所得税费用”项目金额的有( )。
题】下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有。
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