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企业计算所得税时,为什么不能直接以会计利润作为纳税依据?

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企业计算所得税时,为什么不能直接以会计利润作为纳税依据?
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主观题
企业计算所得税为什么不难直接以会计利润作为纳税依据?
答案
判断题
根据纳税影响会计法, 企业 应按会计利润计算所得税费用,并按应纳税所得额计算应交所得税。( )
答案
多选题
企业以会计利润为基础计算所得税时,需要调整的差异项目有( )
A.发生的差旅费 B.支付的税收滞纳金 C.购买国债的利息收入 D.在年度利润总额12%以上的公益性捐赠支出 E.超过工资薪金总额14%以上的职工福利费支出
答案
判断题
纳税所得额与会计利润一致,估交纳所得税时只需依利润表中利润总额计算即可()
答案
判断题
企业在交纳所得税时,应纳税所得额与会计利润是一致的,故企业应纳税所得额将直接根据利润表中的利润总额计算。( )
A.正确 B.错误
答案
判断题
企业在交纳所得税时,应纳税所得额与会计利润是一致的,故企业应纳税所得额将直接根据利润表中的利润总额计算。()
答案
单选题
税前会计利润进行纳税调整后得出应纳税所得额并据此计算所得税费用的方法是()。
A.应付税款法 B.纳税影响会计法 C.利润表债务法 D.资产负债表债务法
答案
单选题
企业所得税应纳税所得额与会计利润是一致的,故交纳所得税时只需依据利润表中的利润总额计算即可。()
A.正确 B.错误
答案
主观题
在对某企业进行所得税检查时,发现该企业在“营业外支出”科目列支对贫困山区的捐助款50万元,在计算所得税时未作纳税调整。已知该年度当年度会计利润为300万元。计算应补缴的企业所得税。
答案
热门试题
某企业在进行所得税检查时,发现该企业在“营业外支出”科目列支对山区贫困地区的捐款80万元,在计算所得税时未做纳税调整。该企业在本年度会计利润为500万元,则应补缴企业所得税()万元。 应纳税所得额是在企业税前会计利润(即利润总额)的基础上调整确定的。应交所得税=应纳税所得额×所得税税率。( ) 企业所得税的计税依据是会计利润。() 某企业在进行所得税检查时,发现该企业在“营业外支出”科目列支通过政府部门对山区贫困地区的捐款80万元,在计算所得税时未做纳税调整。该企业在本年度会计利润为500万元,则应补缴企业所得税( )万元,所得税率25%。 某企业在进行所得税检查时,发现该企业在“营业外支出”科目列支通过政府部门对山区贫困地区的捐款80万元,在计算所得税时未做纳税调整。该企业在本年度会计利润为500万元,则应补缴企业所得税()万元,所得税率25%。 某企业在进行所得税检查时,发现该企业在“营业外支出”科目列支通过政府部门对山区贫困地区的捐款80万元,在计算所得税时未做纳税调整。该企业在本年度会计利润为500万元,则应补缴企业所得税()万元,所得税率25% 企业所得税的计税依据是企业的会计利润() 税务机关在对某企业进行所得税检查时,发现该企业在“营业外支出”科目列支对山区贫困地区的捐款80万元,在计算所得税时未做纳税调整。该企业本年度会计利润为500万元,则应补缴企业所得税( )万元。 税务机关在对某企业进行所得税检查时,发现该企业在“营业外支出”科目列支对山区贫困地区的捐款80万元,在计算所得税时未做纳税调整。该企业本年度会计利润为500万元,则应补缴企业所得税()万元 税务机关在对某企业进行所得税检查时,发现该企业在“营业外支出”科目列支对山区贫困地区的捐款80万元,在计算所得税时未做纳税调整。该企业本年度会计利润为500万元,则应补缴企业所得税()万元。 在企业进行所得税核算时,下列项目能引起会计利润与应纳税所得额差异的有() 企业所得税的计税依据是指企业的会计利润。() 企业在进行企业所得税核算时,下列项目能引起会计利润与应纳税所得额产生差异的有() (简答题)采用间接计算法计算企业所得税应纳税所得额,需要在会计利润的基础上进行调减的业务有哪些? 企业在确定当期所得税时,应当在会计利润的基础上,按照适用税收法规的要求进行调整,计算出当期应纳税所得额,按照应纳税所得额与当期适用的所得税税率计算确定当期应交所得税。( ) 下列支出项目中,属于在计算所得税应纳税所得额时不能扣除的是() 下列支出项目中,属于在计算所得税应纳税所得额时不能扣除的是()。 某企业税前会计利润为2000万元、业务招待费开支超标准80万元,按应付税款法(所得税税率33%)计算所得税费用为()万元。 下列项目在会计利润的基础上应调减企业所得税应纳税所得额的项目有()。 在工程经济分析中,企业所得税是一项( ),一般按照利润总额作为应纳税所得额,乘以25%的税率计算所得税。
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