单选题

<br />信息系统内部控制越弱,则()

A. 选项1 信息系统出现差错的概率越小
B. 选项2 应相应增加实质性测试的范围和程度
C. 选项3 应相应减少实质性测试的范围和程度
D. 选项4 以上都不对

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单选题
信息系统内部控制越弱,则()
A.选项1 信息系统出现差错的概率越小 B.选项2 应相应增加实质性测试的范围和程度 C.选项3 应相应减少实质性测试的范围和程度 D.选项4 以上都不对
答案
单选题
<br />信息系统内部控制越弱,则()
A.选项1 信息系统出现差错的概率越小 B.选项2 应相应增加实质性测试的范围和程度 C.选项3 应相应减少实质性测试的范围和程度 D.选项4 以上都不对
答案
主观题
企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临哪些风险?
答案
多选题
信息系统内部控制领域包括()
A.组织层面控制 B.信息技术一般控制 C.信息技术应用控制 D.信息技术安全控制
答案
多选题
信息系统内部控制包括( )和( )。
A.一般控制 B.应用控制 C.内部控制 D.外部控制
答案
单选题
信息系统内部控制的主要对象是()
A.业务性质 B.信息系统 C.内控措施 D.核算方式
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险的有( )。
A.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制 C.内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力 D.系统运行维护和安全措施不到位,可能到时信息泄露或毁损,系统无法正常运行
答案
多选题
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括()
A.信息系统缺失或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 B.系统开发不符合内部控制要求,可能导致无法利用信息技术实施有效控制 C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损 D.系统开发和运行维护花费成本较高,削减企业利润
答案
主观题
企业信息系统内部控制的目标是什么?
答案
多选题
信息系统内部控制的主要对象是信息系统,由()和运行规程等要素组成。
A.计算机硬件 B.软件 C.人员 D.信息流
答案
热门试题
下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是(  )。 下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是() 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括(   )。 《企业内部控制应用指引第18号一信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。 信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制() 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有: 信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制(   )。 一信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制? 内部控制主要要素包括控制环境、(?? )、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督。 下列各项中,属于信息系统内部控制中一般控制的是() 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是: 以下属于信息系统内部控制中的应用控制措施的有() 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是() 甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括() 甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发,运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。 甲企业委托外部专业机构负贵本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号—信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。 企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险()。 计算机会计信息系统内部控制的关键点在() 甲公司为了提升公司的内部控制开发了一套信息系统,在开发过程中必然要考虑信息 系统在实施内部控制过程中面临的风险,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的 主要风险有( )。 (2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。
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