单选题

IS审计师应该确保网上电子资金交易(EFT)的审核,对账程序应包括()

A. 核单
B. 授权
C. 更正
D. 追踪

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单选题
IS审计师应该确保网上电子资金交易(EFT)的审核,对账程序应包括()
A.核单 B.授权 C.更正 D.追踪
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单选题
审计电子资金转账(EFT)系统时,IS审计师最应该关注以下哪种用户配置文件()
A.能够获取并验证他们自己信息的3个用户 B.能够获取并发送他们自己的信息的5个用户 C.能够验证其他用户并发送他们自己信息的5个用户 D.能够获取并验证其他用户的信息,并发送他们自己信息的3个用户
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单选题
选择审计规程时,IS审计师应该用专业判断确保()
A.收集充分的证据 B.在合理的时期收集所有被识别出的重要缺失 C.识别出所有的实质性不足 D.审计费用保持在最低水平
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单选题
如果利用电子资金转账(EFT)系统来支付供货商货款,审计师使用以下哪一项计算机辅助审计程序来确定是否存在重复支付的问题?Ⅰ.找到那些EFT系统将相同的金额支付给同一供货商的交易。Ⅱ.用未经授权的供货商代码来抽取EFT交易。Ⅲ.测试EFT交易的合理性。Ⅳ.搜寻采购订单号码重复的EFT交易。
A.只有Ⅰ和Ⅱ B.只有Ⅰ和Ⅳ C.只有Ⅱ和Ⅲ D.只有Ⅲ和Ⅳ
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单选题
IS审计师在审查应用软件获取申请,应该确保()
A.正在使用的操作系统符合现有的硬件平台 B.计划的操作系统更新已经排定,并尽可能减少对公司需求的负面影响 C.操作系统是最新的版本并经过升级 D.产品与当前或计划中的操作系统是符合的
答案
单选题
在审查电子资金转帐系统(EFT)的结构时,IS审计师注意到技术架构基于集中处理方式,并且外包给国外处理。由于这些信息,下面哪一个结论是IS审计师最关注的()
A.可能会有与司法权限范围有关的问题 B.由于有国外的供应商可能会导致未来审计费用超支 C.由于距离,审计过程可能会很困难 D.可能有不同的审计标准
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单选题
为了确保公司遵守隐私权要求,审计师应该首先审查()
A.IT架构 B.公司的政策,标准和流程步骤 C.法律和法规要求 D.对公司的政策,标准和流程步骤的遵守
答案
单选题
IS审计师审查零售公司的EFT运营,确认在资金转移前对客户信贷限额进行了验证,需要审查()
A.系统接口 B.转换设备 C.个人身份证号码生成程序 D.业务备份处理
答案
单选题
IS审计师应该参与()
A.参观灾难恢复计划的测试和演练 B.制定灾难恢复计划 C.维护灾难恢复计划 D.检查灾难恢复需求有交的供应商合同
答案
单选题
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。
A.审核验收报告样本的签名 B.与采购代理就交易事项的样本进行讨论 C.审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名 D.检查供货商发票样本
答案
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当正在设计EDI-EFT系统时,哪项最不可能被审计师推荐? IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 内部审计师应该精通IT技术() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 某公司的内部审计师正审核对公司网络访问的控制是否能确保离职员工不能继续访问公司网络。此测试的最佳方法是() 进行审计的时候,审计师发现存在病毒,IS审计师下一步应该做什么() 审计软件采购的需求阶段时,IS审计师应该() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 在评估网络监测控制时,IS审计师第一步应该审核网络的() IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进() 怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。
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