单选题

IS审计师在审查信用卡交易程序中推荐加入初始复核控制,该初始复核控制最可能用于()

A. 检验交易类型与与对应信用卡类型是否有效
B. 验证输入卡号的格式并在数据库中查找该卡号
C. 确保输入的交易额在持卡人的信用额度内
D. 在主文件中验证该信用卡没有丢失或被盗

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单选题
IS审计师在审查信用卡交易程序中推荐加入初始复核控制,该初始复核控制最可能用于()
A.检验交易类型与与对应信用卡类型是否有效 B.验证输入卡号的格式并在数据库中查找该卡号 C.确保输入的交易额在持卡人的信用额度内 D.在主文件中验证该信用卡没有丢失或被盗
答案
单选题
IS审计师建议将初始化确认控制编入信用卡交易捕获应用程序中,初始化确认程序很可能()
A.检查,以确保交易类型对于卡片类型来说是合法的 B.确认输入并存放在本地数据库的数字的格式 C.确认交易在持卡人的信贷限额内 D.确保丢失或被窃的的卡不显示在主文件中
答案
单选题
一位IS审计师正在审查一个新的WEB式订单输入系统,该系统将于一周后正式启用。审计师发现根据设计,有关系统存储客户信用卡信息方面可能缺少几项重要的控制。这位IS审计师首先应该()
A.确定系统开发人员在适当系统安全措施方面是否接受过正规培训 B.确定系统管理员是否因某种原因禁用了安全控制 C.验证项目计划是否已对安全要求做出了正确规定 D.验证安全控制是否基于已经无效的要求
答案
单选题
某组织为选定的雇员提供信用卡以备业务上使用。信用卡公司提供关于该组织雇员的所有交易的计算机文件。某审计师计划利用通用审计软件挑选相关交易来进行测试。以下哪项是使用通用审计软件所难以证实的?
A.大额交易 B.虚假交易 C.关于特定信用卡持有人的交易 D.每个持卡人支付的供应商
答案
单选题
IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了()
A.授权程序变动 B.创建当前对象模块的日期 C.程序变化实际产生发生的数量 D.源程序创建日期
答案
单选题
IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进()
A.EDI贸易伙伴协议 B.终端物理控制 C.发送和接受消息鉴证技术 D.程序变更控制程序
答案
单选题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容()
A.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款 B.职责分工不充分 C.信用卡可能被用于私利 D.以上三者均不是
答案
单选题
管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:()
A.评估交易时保持公正 B.确保IS审计师始终保持独立性 C.确保始终保持证据的完整性 D.收集所有相关的交易证据
答案
单选题
IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价()
A.应用程序对于业务流程的的效率 B.发现的隐患exposures的影响 C.应用程序服务的业务 D.应用程序的优化
答案
单选题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
A.在数据终端核实密码屏蔽 B.审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离 C.审查非活动用户的撤销程序 D.上面所有内容
答案
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以下信用卡交易中不需要使用信用卡交易密码的有() 内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:Ⅰ.职责分工不充分。Ⅱ.采购职能被削弱。Ⅲ.信用卡可能被用于私利。Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。 审查应用程序控制措施的IS审计师将评估() IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 信用卡销户结清交易应由信用卡()办理。 邮储信用卡客户在做信用卡取款交易时,必须输入信用卡() 邮储信用卡客户在做信用卡取款交易时,必须输入信用卡() 在应用程序开发项目的系统测试阶段,IS审计师应当审查() 客户在办理信用卡查询或还款交易时,可联动推荐()业务 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 中国( )年加入内部审计师协会。 信用报告信贷交易信息中包含了报告主体信用卡使用相关信息,信用卡包括() 在审查企业流程过程中,内部审计师可以() 邮储信用卡转账业务不包括信用卡的()交易。 邮储信用卡转账交易可支持信用卡()和()办理 邮储信用卡转账交易可支持信用卡()和()办理 IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进() IS审计师审查交易驱动系统环境中的数据的完整性,需要审查原子性atomicity以确定是否() 信用卡营销人员严禁使用本人信用卡进行套现交易,或将本人信用卡出借他人使用()
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