多选题

增值税发票开具应当按照规定的、全部联次一次性开具,并加盖公司发票专用章()

A. 时限
B. 顺序
C. 逐栏
D. 逐项

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多选题
增值税发票开具应当按照规定的、全部联次一次性开具,并加盖公司发票专用章()
A.时限 B.顺序 C.逐栏 D.逐项
答案
多选题
开具发票应当按照规定的(),全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章
A.时限 B.顺序 C.栏目 D.类别
答案
单选题
开具发票应当按照规定的时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位()
A.电费专用章 B.财务专用章 C.发票专用章 D.公章
答案
单选题
开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性入市开局,并加盖()
A.财务专用章 B.发票专用章 C.财务专用章或发票专用章 D.公章
答案
单选题
开具发*票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具,并加盖()
A.财务专用章 B.发*票专用章 C.合同专用章 D.公章
答案
单选题
开具发票应当按时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖()
A.发票专用章 B.法人章 C.部门印章 D.其他任意印章
答案
单选题
开具发票应当按时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖()
A.单位财务印章 B.法人章 C.部门印章 D.发票专用章
答案
多选题
开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得( )。
A.为他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 B.让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 C.介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票 D.安装税款装置的单位和个人,应当按照规定使用税控装置开具发票
答案
多选题
开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得()
A.为他人开具与实际经营业务情况不符的发票 B.为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 C.介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票 D.安装税款装置的单位和个人,应当按照规定使用税控装置开具发票
答案
判断题
开具发票应按照规定时限,顺序,逐栏,全部联次一次性如实开具,并加盖单位财务印章或发票专用章,特殊情况也可分联次开具()
答案
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开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列()虚开发票的行为 发票应按业务发生时间顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖()。 开具发票应当按规定的()一次性如实开具,并加盖发票专用章。 开具发票应按照规定的时限、顺序,逐栏、全部联次-次性如实开具,并加盖单位财务印章或发票专用章,特殊情况也可分联次开具。( ) 用户支付的一次性费用都可以开具增值税专用发票() 增值税一般纳税人开具纸质增值税普通发票后,发生下列情形可以按照规定开具增值税红字发票的有( )。 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生下列情形可以按照规定开具增值税红字专用发票的有() 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生下列情形可以按照规定开具增值税红字专用发票的有( )。 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生下列情形可以按照规定开具增值税红字专用发票的有() 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生下列情形可以按照规定开具增值税红字专用发票的有( )。 开发票时必续做到内容真实,全部联次一次开具,内容完全,这描述的是开具发票的()。 自2019年4月1日起,增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的,按照原适用税率开具红字发票;开票有误需要重新开具的,先按照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。增值税一般纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为,需要补开增值税发票的,应当按照原适用税率补开() (2017年)增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生下列情形可以按照规定开具增值税红字专用发票的有( )。 (2017年真题)增值税一般纳税人开具纸质增值税普通发票后,发生下列情形可以按照规定开具增值税红字发票的有( )。 客户申请开具电费增值税发票,从申请()起给予开具电费增值税发票。 开具应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖专用章。任 何单位和个人不得: 为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的|介绍他人开具与实际经营业务情况不符的|安装税款装置的单位和个人,应当按照规定使用税控装置开具|让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的 小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具,但销售其取得的不动产,需要开具增值税专用发票的,应当按照有交规定向税务机关申请代开。() 一般纳税人收到开具有误的增值税专用发票并认证,销售方开具红字发票后是否需要将红字发票相应联次交给购买方以入账使用? 员工报销时,开具的增值税专用发票()联次需提交给计划财务部。 增值税一般纳税人只能开具增值税专用发票,不得开具普通发票()
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