多选题

下列选项中,不属于对独立性的要求的有()。

A. 在资产评估过程中,资产评估专业人员应当完整、客观地收集信息、数据
B. 评估项目外聘的行业专家应与委托方和其他相关当事人无利害关系
C. 承办评估业务的资产评估师与客户的负责人有利害关系,客户已知情,可以不回避
D. 介绍评估业务的资产评估机构员工一年前曾是委托单位的普通职员,资产评估机构应当拒绝受理该业务
E. 对非实物性资产,资产评估专业人员应当根据资产的特征,通过有效的方法确定资产的客观存在,并取得评估所必需的客观信息

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多选题
下列选项中,不属于对独立性的要求的有()。
A.在资产评估过程中,资产评估专业人员应当完整、客观地收集信息、数据 B.评估项目外聘的行业专家应与委托方和其他相关当事人无利害关系 C.承办评估业务的资产评估师与客户的负责人有利害关系,客户已知情,可以不回避 D.介绍评估业务的资产评估机构员工一年前曾是委托单位的普通职员,资产评估机构应当拒绝受理该业务 E.对非实物性资产,资产评估专业人员应当根据资产的特征,通过有效的方法确定资产的客观存在,并取得评估所必需的客观信息
答案
多选题
下列各项中,违反独立性要求的有(  )。
A.注册会计师除在ABC会计师事务所担任项目合伙人,也在审计客户甲公司中担任监事 B.为回报ABC会计师事务所的辛勤工作,审计客户乙赠送事务所价值50万元的某大型商场购物卡 C.虽然管理层对纳税申报表不承担责任,但由于纳税申报表须经税务机关复核或批准,会计师事务所为丙审计客户提供了独立编制纳税申报表的服务 D.丁公司是一家上市公司,注册会计师为其提供财务报表审计和财务报表相关的内部审计服务
答案
多选题
下列各项中,违反独立性要求的有()。
A.审计客户甲是上市公司,由于人员紧张,同时公司没有相对独立的内部审计部门,在2011年将内部审计工作外包给负责该公司审计的ABC会计师事务所 B.为回报ABC会计师事务所的辛勤工作,审计客户乙赠送事务所价值50万元的某大型商场购物卡 C.虽然管理层对纳税申报表不承担责任,但由于纳税申报表须经税务机关复核或批准,ABC会计师事务所为丙审计客户提供了独立编制纳税申报表的服务 D.丁公司是一家上市公司,注册会计师为其提供财务报表审计和财务报表相关的内部审计服务
答案
主观题
下列选项中,不属于可理解性要求的是( )
答案
单选题
下列选项中,不属于可理解性要求的是( )。
A.会计信息应当清晰明了、简明扼要 B.数据记录应当一目了然,可以反映经济活动的来龙去脉 C.应便于财务报告使用者理解 D.应有助于财务报告使用者对企业未来的情况作出预测
答案
多选题
下列有关对注册会计师独立性要求的提法中,正确的有(  )。
A.注册会计师在执行审阅业务时对独立性的要求与其执行审计业务时相同 B.乙会计师事务所作为审计客户经济纠纷的辩护人,将产生自我评价的不利影响 C.审计客户B集团是A上市公司的控股母公司,丙会计师事务所在评价独立性时,应将B集团与A公司一并考虑 D.丁会计师事务所为审计客户C公司提供推荐股票方面的公司理财服务,会计师事务所可以采取防范措施,将对独立性构成不利影响降至可接受的低水平
答案
多选题
下列有关对注册会计师独立性要求的说法中,正确的有(  )。
A.如果甲会计师事务所属于某网络事务所,则甲会计师事务所应当与该网络中其他会计师事务所的审计客户保持独立 B.乙注册会计师作为审计客户经济纠纷的辩护人,将产生过度推介的不利影响 C.会计师事务所的审计客户丙企业集团是A股份有限公司(上市公司)的控股母公司,事务所在评价独立性时,应将丙企业集团与A股份有限公司一并考虑 D.注册会计师的工作记录是确定会计师事务所是否独立时应考虑的因素
答案
多选题
下列有关对注册会计师独立性要求的说法中,正确的有()。
A.注册会计师在执行审阅业务时对独立性的要求与其执行审计业务时相同 B.乙会计师事务所作为审计客户经济纠纷的辩护人,将产生自我评价的不利影响 C.审计客户B集团是A上市公司的控股母公司,丙会计师事务所在评价独立性时,应将B集团与A公司一并考虑 D.丁会计师事务所为审计客户C公司提供推荐股票方而的公司理财服务,会计师事务所可以采取防范措施,将对独立性构成不利影响降低至可接受的水平
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是:
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证 B.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查 C.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价 D.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是:   
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证    B.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查    C.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价    D.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计   
答案
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