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下列有关控制测试的说法中,错误的是( )。
单选题
下列有关控制测试的说法中,错误的是( )。
A. 控制测试是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性的审计程序
B. 询问本身不足以测试控制运行的有效性
C. 如果控制设计不合理,注册会计师不必实施控制测试
D. 控制测试结论不影响对认定层次重大错报风险的评估
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下列有关控制测试的说法中,错误的是( )。
A.控制测试是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性的审计程序 B.询问本身不足以测试控制运行的有效性 C.如果控制设计不合理,注册会计师不必实施控制测试 D.控制测试结论不影响对认定层次重大错报风险的评估
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单选题
下列有关控制测试的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当对被审计单位的所有控制进行测试 B.注册会计师可以对同一笔交易同时实施控制测试和细节测试,以实现双重目的 C.如果被审计单位在期中变更了内部控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性 D.如果执行程序的人员发生了变化,注册会计师可能决定在本期审计中不依赖以前审计获取的审计证据
答案
单选题
下列有关控制测试的说法中,错误的是( )。
A.控制测试是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性的审计程序 B.询问本身不足以测试控制运行的有效性 C.如果控制设计不合理,注册会计师不必实施控制测试 D.控制测试结论不影响对认定层次重大错报风险的评估
答案
单选题
下列有关控制测试的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师可以考虑针对同一交易同时实施控制测试和细节测试,以实现双重目的 B.对于一项自动化的应用控制,由于信息技术处理过程的内在一贯性,注册会计师可以利用该项控制得以执行的审计证据,据以得出该项控制在相关期间运行有效的审计证据 C.所有关于特别风险的控制运行有效性的审计证据必须来自当年的控制测试 D.控制执行的频率越高,控制测试的范围越大
答案
单选题
下列有关控制测试程序的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师可以向被审计单位适当员工询问,获取与内部控制运行情况相关的信息 B.通常情况下,注册会计师通过观察直接获取的证据不如间接获取的证据可靠 C.对运行情况留有书面证据的控制,检查非常适用 D.将询问与检查或重新执行结合使用,可能比仅实施询问和观察获取更高水平的保证
答案
多选题
下列有关控制测试的说法中,错误的有()。
A.在应对特别风险时,注册会计师不应利用期中控制测试的证据 B.注册会计师对某项控制的了解可能代替对该控制运行有效性的测试 C.注册会计师在实施控制测试时,可能实现细节测试的目的 D.在进行控制测试时,注册会计师不应利用专家的工作
答案
多选题
下列有关控制测试的说法中,错误的有()
A.当评估的重大错报风险为高水平时,注册会计师需要实施控制测试 B.针对重大账户余额,注册会计师应当实施控制测试 C.如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据,注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师对控制是否得到一贯执行进行测试,即控制测试
答案
单选题
下列有关控制测试的说法中,错误的有()
A.当评估的重大错报风险为高水平时,注册会计师需要实施控制测试 B.针对重大账户余额,注册会计师可以实施控制测试 C.如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据,注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师对控制是否得到一贯执行进行测试,即控制测试
答案
单选题
下列有关控制测试的性质的说法中,错误的是( )。
A.将询问与检查或重新执行结合使用可能比仅实施询问和观察获取更高水平的保证 B.计划从控制测试中获取的保证水平是决定控制测试性质的主要因素之一 C.观察是测试不留下书面记录的控制的运行情况的有效方法,可以运用审计抽样 D.仅通过询问不能为控制运行的有效性提供充分的证据
答案
单选题
下列有关控制测试的范围的说法中,错误的是( )。
A.如果风险评估时对控制运行有效性的拟信赖程度较高,通常应当考虑扩大实施控制测试的范围 B.控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 C.对于一项持续有效运行的自动化控制,通常应当考虑扩大实施控制测试的范围 D.当针对与认定相关的其他控制获取审计证据的充分性和适当性较高时,测试该控制的范围可适当缩小
答案
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下列有关控制测试的样本规模的说法中,错误的是( )。
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