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如果增值税月底结账需要缴纳税金,会计分录借方做应交税费-应缴增值税(转出未交增值税)()

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如果增值税月底结账需要缴纳税金,会计分录借方做应交税费-应缴增值税(转出未交增值税)。
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如果增值税月底结账需要缴纳税金,会计分录借方做应交税费-应缴增值税(转出未交增值税)。
A.对 B.错
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判断题
计算应交税金时需要编制调整会计分录,支付税金不是调整会计分录。
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主观题
试写出企业缴纳当月增值税、缴纳上月增值税、月末结转应交未交增值税会计分录
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单选题
增值税一般纳税人期末终了,结转本期应交未交增值税的会计分录为()。
A.借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税 B.借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) C.借:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)贷:应交税费—未交增值税 D.借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)
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多选题
应交税金-应交增值税账户借方发生额反映本期()
A.进项税额 B.已缴税额 C.未交增值税 D.多交增值税
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单选题
增值税一般纳税人本期上交上期应交未交的增值税的会计分录为()。
A.借:应交税费—应交增值税贷:银行存款 B.借:应交税费—应交增值税(销项税额)贷:银行存款 C.借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款 D.借:应交税费—未交增值税贷:银行存款
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判断题
月份终了,一般纳税企业应按本月应交未交增值税的金额借记“应交税金——应交增值税(转出应交未交增值税)”,贷记“应交税金——未交增值税”。( )
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判断题
年终计算和缴纳城镇土地使用税的会计分录为:借:营业税金及附加;贷:应交税费---应交城镇土地使用税。 ()
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对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。( ) 对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。 应在“应交税金-应交增值税”明细账的借方设置专栏的有( )。 (判断题)对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。 A对 B错 “应交税费—应交增值税”借方发生额表示()。   增值税一般纳税人期末终了,结转本期多交增值税的会计分录为()。 对于其会计处理判断为不正确的,编制相应的调整会计分录(涉及“利润分配——未分配利润”、“盈余公积——法定盈余公积”、“应交税金—应交所得税”的调整会计分录可合并编制)。 对于其会计处理判断为不正确的,编制相应的调整会计分录(涉及“利润分配——未分配利润”、“盈余公积——法定盈余公积”、“应交税金—应交所得税”的调整会计分录可合并编制)。 企业上交上期应交未交增值税时,借记“应交税金-应交增值税(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目。( ) “应交税费——应交增值税”借方设置的账户包括( )。 企业当期交纳的增值税,应通过“应交税费——应交增值税-已交税金”科目核算 下列会计分录中,属于二般纳税人交纳增值税的有( )。 一般纳税企业发生的以下,在“应交税费——应交增值税”账户借方登记() 本月营销部门提供的某一用户的应收电费为113万元(含税),如果编制会计分录,计入“应交税费-应交增值税(销项税额)”科目的金额是13万元() 期末终了,本期多交的增值税在“应交税费─应交增值税”科目借方核算。 期末终了,本期多交的增值税在“应交税费─应交增值税”科目借方核算。 期末终了,本期多交的增值税在“应交税费─应交增值税”科目借方核算() 下列会计分录中,属于一般纳税人交纳增值税的有( )。 中国大学MOOC: 企业销售商品一批,价值30000元,增值税率13%,收到银行承兑汇票一张,面值34800元。其会计分录为: 借:主营业务收入 30000 应交税费——应交增值税(销项税额) 3900 贷:应收票据 33900上述会计分录对吗?( ) “应交税费——应交增值税”科目的期末借方余额反映()。
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