下列不属于项目组内部讨论的内容的是()
A. 可能表明管理层操纵利润的迹象,以及管理层可能采取的导致虚假财务报告的利润操纵手段
B. 对接触现金或其他易被侵占资产的员工,管理层对其实施监督的情况
C. 确定如何在项目组成员中共享实施审计程序的结果,以及如何处理可能引起注册会计师注意的舞弊指控
D. 强调在整个审计过程中对由于舞弊导致重大错报的可能性保持适当关注的重要性
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