登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
审计部门可以对公司规章制度的执行情况进行专项审计调查()
判断题
审计部门可以对公司规章制度的执行情况进行专项审计调查()
查看答案
该试题由用户303****58提供
查看答案人数:23767
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户303****58提供
查看答案人数:23768
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
判断题
审计部门可以对公司规章制度的执行情况进行专项审计调查()
答案
单选题
上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()
A.财务负责人提名,总经理任免 B.总经理提名,董事会任免 C.由审计委员会提名,董事会任免 D.董事会提名,股东大会任免
答案
单选题
农村商业银行审计部门至少对资金业务内控制度执行情况、业务开展情况和风险状况进行一次专项审计()
A.每季度 B.每半年 C.每年 D.每两年
答案
多选题
审计部门可以对下列哪些事项进行专项审计调查?()
A.国家财经法律、法规、规章和政策的执行情况 B.单位规章制度的执行情况 C.单位各主要业务领域活动的开展情况 D.单位中心工作和经营管理活动的热点、难点 E.单位领导交办的事项
答案
判断题
内审部门负责组织对抵债资产规章制度执行情况进行监督检查()
答案
单选题
商业银行内部审计部门应当每对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果向董事会和监事会报告()
A.季 B.半年 C.年 D.两年
答案
单选题
商业银行的()每年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计。
A.内控合规部门 B.监察部门 C.人力资源部门 D.审计部门
答案
多选题
采购负债确认及付款执行情况审计,主要内容包括.。---审计部()
A.审查负债的确认是否正确 B.审查应付账款的登记是否正确 C.审查付款处理是否合规 D.审查预付账款处理是否合规 E.审查应付账款余额的整体合理性
答案
判断题
内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部()
答案
单选题
是指分公司相关部门牵头组织对票务规章制度、沈阳地铁票务规则执行情况进行检查()
A.财务稽查 B.设备稽查 C.票务稽查 D.物资稽查
答案
热门试题
下列部门中( )负责对公司内部控制制度的执行情况进行持续监督。
本级财政预算执行情况审计的范围包括本级政府预算执行情况、部门预算执行情况、单位预算执行情况三个层次。
本级财政预算执行情况审计的范围包括本级政府预算执行情况、部门预算执行情况、单位预算执行情况三个层次()
内部审计部门或岗位对单位内部管理制度和机制的建立与执行情况的检查频率应当为()。
审计人员可以从下列( )方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。
审计部门至少每年进行()次专项审计。
工程项目审计是指省公司及所属单位审计部门依据国家有关政策法规、国家电网公司和省公司有关规章制度,对工程项目进行审计()
年中对各级政府部门财政预算执行情况进行的审计,属于()
年中对各级政府部门财政预算执行情况进行的审计,属于:
内部审计部门对信贷资产五级分类政策、程序的执行情况进行检查和评估的频率每年不得少于()次
以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有( )。 Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况 Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计 Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月建立内部审计制度,设立内部审计部门
以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门
根据《山东省农村商业银行资金业务授权管理指导意见》,农村商业银行监事会及审计部门应把检查监督授权制度执行情况作为一项重要职责,有权提出授权调整意见。对内部授权执行情况至少进行一次全面审计()
国家审计机关对被审计单位预算执行情况和其他财政收支情况进行的审计是()
反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计()
被审计单位应当将()执行情况书面报告审计机关。
:审计机关对( )预算的执行情况和决策以及其他财政收支情况,进行审计监督。
内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,频率每季度不得少于一次。( )
以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。<br/>Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告<br/>Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况<br/>Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计<br/>Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门
审计部门要将新形成不良贷款责任认定与追究工作制度的执行情况纳入工作计划,定期组织检查,检查结果抄送相关部门备案()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP