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审计人员初步判断某企业采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
单选题
审计人员初步判断某企业采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
A. 检查异常供应商的验收单和其他凭证
B. 抽查上季度已付款业务的审批手续
C. 抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D. 抽查验收单据,追查付款审批文件
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单选题
审计人员初步判断某企业采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证 B.抽查上季度已付款业务的审批手续 C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据 D.抽查验收单据,追查付款审批文件
答案
单选题
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证 B.抽查上季度已付款业务的审批手续 C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据 D.抽查验收单据,追查付款审批文件
答案
单选题
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证 B.抽查上季度已付款业务的审批手续 C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据 D.抽查验收单据,追查付款审批文件
答案
单选题
审计人员对某企业的采购与付款交易实施截止测试的目的是为了检查( )。
A.年底应付账款的真实性 B.是否存在无法支付的应付账款 C.采购业务入账时间是否正确 D.应付账款是否全部登记入账
答案
单选题
物资采购审计中,根据原则,内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。---审计部()
A.成本效益 B.空间效应 C.增值性 D.可持续性
答案
单选题
某企业由于采购较少,因此没有设置独立的采购部门,也没有专职的采购人员,只是在需要的时候由办公室人员或者管理者直接采购,该企业的采购部门与其他部门的关系属于( )。
A.隶属关系 B.混沌关系 C.战略关系 D.同等关系
答案
单选题
区域采购部采购助理人员配置的标准是(N为项目数)()
A.N/2 B.N/2+1 C.N/2+2 D.N/2+3
答案
单选题
审计人员了解到甲公司在向其供货商支付货款之前,需由采购人员填制付款凭单,经采购部门经理审批后提交会计部门,会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的采购订单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。资料中未涉及的控制活动为()。
A.实物控制 B.职责分工控制 C.业务授权控制 D.凭证与记录控制
答案
单选题
审计人员了解到甲公司在向其供货商支付货款之前,需由采购人员填制付款凭单,经采购部门经理审批后提交会计部门,会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的采购订单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。<br/>资料中未涉及的控制活动为()
A.实物控制 B.职责分工控制 C.业务授权控制 D.凭证与记录控制
答案
主观题
各分子公司(部门)要设置物资采购部或采购人员,()、()、(),需三岗分离。
答案
热门试题
从餐饮采购的组织形式看,其采购方式除饭店采购部负责采购、餐饮部负责采购和餐饮部与采购部分工采购外,还包括( )。
审计人员在审计被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致()
共用题干(一)资料2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:①各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单;②采购部门负责采购合同的签订和审批;③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件;④出纳
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况: ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购; ②采购合同的签订和审核相互独立; ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收; ④应付款项记账员负责签发付款支票。 违反内部控制要求的有()。
某企业采购部按采购产品类别分别设立原料、燃料、设备、办公用品、维修等五组,而原料又细分为铅、铜、化学品、电器及机械,交由不同的采购人员承办。这种采购部门建立的方式属于()。
某企业由于采购支出相对较低,因此没有设立独立的采购部门和专职的采购人员,根据需要由组织中各个层面的部门或管理者进行采购,该企业采购部门与其他部门的关系属于( )。
审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:
审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:
采购部负责采购物资到货的送检、()、对账、申请付款、做费用报销等工作
(一)资料2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:(1)大宗采购由采购部门经理直接指定供应商;(2)各部门提出采购申请,由本部门经理批准后,向供应商发出订单;(3)指定会计人员定期核对采购日记账和总账;(4)安排
审计人员判断以下应列入材料采购成本的有()。
审计人员判断以下应列入材料采购成本的有:
企业没有设立独立的采购部门,也没有专职的采购人员。采购工作分散在组织中的各个层面,这时候采购部门与其他部门之间的关系属于( )。
餐饮原料采购主要有以下三种组织形式:饭店采购部负责采购、()和餐饮部和采购部分工采购。
采购预算必须由采购部来做。()
采购预算必须由采购部来做()
审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断:
审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断( )。
审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断:
采购部负责各类采购合同的()与()落实工作,并负责监督与跟进
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