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以下结论中,不属于了解内部控制后对控制作出的评价的是()。
单选题
以下结论中,不属于了解内部控制后对控制作出的评价的是()。
A. 控制本身的设计是合理的,但没有得到执行
B. 控制本身的设计就是无效的
C. 内部控制运行有效
D. 所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行
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单选题
以下结论中,不属于了解内部控制后对控制作出的评价的是()。
A.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 B.控制本身的设计就是无效的 C.内部控制运行有效 D.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行
答案
单选题
下列结论中,不属于了解内部控制后对控制的评价的是()
A.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 B.控制本身的设计就是无效的 C.内部控制运行有效 D.所设计的控制单独或者连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行
答案
多选题
下列结论中,属于了解内部控制后对控制的评价的有()。
A.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 B.控制本身的设计就是无效的 C.内部控制运行有效 D.所设计的控制单独或者连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行
答案
多选题
注册会计师了解内部控制后对控制的评价结论可能有()。
A.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行 B.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 C.控制本身的设计就是无效的 D.内部控制运行有效
答案
多选题
针对了解内部控制后初步评价控制风险的结论,下列说法中,恰当的有()。
A.控制本身的设计就是无效的 B.内部控制运行有效 C.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 D.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行
答案
单选题
以下不属于管理人内部控制作用的是( )。
A.保证公司经营运作严格遵守国家有关法律 B.保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守 C.维护公司良好的市场形象和社会形象 D.防范和化解风险
答案
单选题
以下不属于管理人内部控制作用的是()
A.保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则 B.保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守 C.维护公司良好的市场形象和社会形象 D.防范和化解风险
答案
单选题
下列选项中,不属于内部控制评价中的内部环境评价重点的是()
A.获取财务信息与非财务信息的能力 B.组织文化的内容及组织成员对此的理解与认同 C.法人治理结构的健全性和有效性 D.员工聘用程序及培训制度
答案
单选题
下列选项中,不属于内部控制评价目标的是()
A.合规性 B.财务报告及相关信息的真实可靠 C.资产的安全日常监督评价 D.财务报告及相关信息的公允性
答案
多选题
在识别和了解被审计单位内部控制后,注册会计师对控制的评价结论可能有( )。
A.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行 B.控制本身的设计不合理,但得到了执行 C.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 D.控制本身的设计就是无效的或缺乏必要的控制
答案
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下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。
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以下不属于银行内部控制中内部环境的是()。
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以下各项中,不属于内部控制框架要素的是()。
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在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响。以下不属于注册会计师需要评价的内容是()。
在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响。以下不属于注册会计师需要评价的内容是()
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不属于内部控制的监督与评价的方法的是。()
不属于内部控制的监督与评价的方法的是。()
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