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某审计师在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,可能认为最严重的控制弱点()
单选题
某审计师在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,可能认为最严重的控制弱点()
A. 在现场保存备份介质
B. 热站合同有两年时间了
C. 测试利用了恢复脚本
D. 每年只测试几个系统
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单选题
某审计师在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,可能认为最严重的控制弱点()
A.在现场保存备份介质 B.热站合同有两年时间了 C.测试利用了恢复脚本 D.每年只测试几个系统
答案
单选题
在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点()?
A.每年只测试几个系统 B.热站合同有两年时间了 C.备份介质被保存在现场 D.测试利用了恢复脚本
答案
单选题
在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点?
A.测试利用了恢复脚本 B.热站合同有两年时间了 C.备份介质被保存在现场 D.每年只测试几个系统
答案
单选题
IS审计师审查组织的IS灾难恢复计划,应该确认计划()
A.每六个月进行测试 B.定期审查与更新 C.通过CEO审批 D.与组织各部门的领导沟通过
答案
单选题
某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论:
A.抽样风险加大 B.预测存货价值的可靠性增加 C.该存货是符合成本效益原则的 D.有95%的把握认定总体错误率为5%
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的不一致。推迟审计报告的签发,直到达成共识。 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致对审计结论的意见不一致。 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。
答案
单选题
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
A.发现可以资本化的改良支出是否被记为费用 B.发现设备的修理费用是否被错误的计入资产的成本 C.设备的本年的修理费用是否超出了预算 D.该设备的支出是否被记录在适当的期间
答案
单选题
某内部审计师在进行经营审计时,为了验证所有销售交易均得到记录,应该采取的审计程序是()
A.分析 B.追踪 C.重新计算 D.核对
答案
单选题
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
A.该项业务的目的、所涉及的雇员数量以及控制系统的情况。 B.管理层的资历如何、有哪些严重风险以及控制系统的情况。 C.该项业务的目的,有哪些严重风险以及控制系统的情况。 D.所涉及的雇员数量、控制系统的情况以及外部审计师的建议。
答案
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在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
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