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内部审计师频繁使用访谈技术。在考虑是否可以使用访谈技术来收集审计证据时,审计师应当注意到这些访谈( )。
单选题
内部审计师频繁使用访谈技术。在考虑是否可以使用访谈技术来收集审计证据时,审计师应当注意到这些访谈( )。
A. 在收据数据方面比调查问卷更客观
B. 提供了一种确保审计范围的系统化模版
C. 应当通过收集其他客观证据来佐证
D. 最适用于得出审计结论
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单选题
内部审计师频繁使用访谈技术。在考虑是否可以使用访谈技术来收集审计证据时,审计师应当注意到这些访谈( )。
A.在收据数据方面比调查问卷更客观 B.提供了一种确保审计范围的系统化模版 C.应当通过收集其他客观证据来佐证 D.最适用于得出审计结论
答案
单选题
内部审计师正在同三位能接触到已遗失贵重资产的三位员工访谈。在开展访谈时,内部审计师应该( )。
A.通过对不合作行为的不利情形进行威胁来做出响应 B.在这一群人中进行访谈 C.不会表示管理层在员工将资产归还的情况下会放弃追究 D.允许嫌疑人在访谈后回去工作,以致不引起怀疑
答案
单选题
审计人员经常采用访谈技术,在考虑利用访谈技术收集审计证据时,审计人员应意识到,访谈()
A.在收集数据方面比问卷更客观 B.提供了较系统的形式保证审计的覆盖面 C.应该有客观证据支持其可靠性 D.最适于达成审计结论
答案
单选题
当一名内部审计师为获取信息而进行访谈时,他无法记住访谈中提及的每一件事。记录访谈信息以备后用的最有效方式是( )。
A.快速做记录,努力把提及的每一件事都详细地记录下来,并在会后突出要点 B.在访谈中录音,记录每个人提及的所有东西,然后将录音录入到计算机中,整理成文档 C.雇一名职业秘书做记录,这样就可以把所有精力都放在访谈上,然后在会后剔除不重要的内容 D.根据访谈计划中所列主题来组织笔记,并把得到的答复记录在恰当的地方,然后在会后审核这些记录,看是否需要添加一些内容
答案
单选题
这名审计师的上级正在书写审计师在初步调查任务中的表现评价报告。他引证了有必要审核管理人员在控制调查问卷中的回答。这位审计师原本就应该访谈管理人员,以获得其他信息,原因是访谈技术( )。
A.可以插入问题,提供了探查可能存在问题的领域的机会 B.是一种把信息升级到客观证据层次的效率最高的方法 C.在需要处理大量信息时,这是一种成本最低的审计技术 D.这是唯一一种不要求对获取的信息以函证和穿行测试方法进行证实的审计程序
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
关于业务连续性战略,信息系统审计师在访谈组织中的关键利益相关者,以确定他们是否了解自己的角色和责任。信息系统审计师应该试图评价()
A.清晰和简洁的业务连续性计划 B.充分的业务连续性计划 C.业务连续性计划的效益 D.信息系统的能力和最终用户个人在紧急情况下有效的应对
答案
判断题
内部审计师应该精通IT技术()
答案
单选题
在判断是否有未授权的对生产程序的修改时,IS审计师可以使用以下哪一项()
A.系统日志分析 B.合规性测试 C.司法分析 D.分析审评
答案
单选题
以下哪种情况可以使内部审计师实现最大程度的客观性?
A.在新的电脑系统中评价测试程序 B.对新的金融工具开展风险评估 C.从金融交易的抽样样本中得出相关结论 D.将目前的环保活动与相关立法进行比较
答案
热门试题
内部审计师经常运用面谈技术。当考虑可能运用面谈技术收集审计证据时,内部审计应意识到面谈技术()
根据访谈时是否使用经过严格设计的问卷或提纲,可将访谈分为 ()
访谈是收集审计证据的一种技术,则在采用访谈时,应该考虑到的问题是()
依据访谈过程是否有严格设计的访谈提纲,访谈调查可以分为( )
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( )
下列关于访谈提纲的说法正确的是:: 在访谈正式实施过程中可以不完全按照提纲对受访者进行提问。 访谈提纲中的问题最好要避免使用“你是否……”的提问方式。 访谈提纲的问题越多越好,以使访谈的内容更加丰富。 访谈提纲要烂熟于心,以便在访谈过程中掌握研究主题的走向。
作为灾难恢复计划效果测试的一部分,审计师计划从5个部门中分别抽掉5名员工进行访谈(共25人)。在进行了一部分访谈之后,该审计师在余下的访谈工作中应当采用以下( )种方法来保持注意力。
根据访谈过程是否有严格设计的访谈提纲,可以将访谈调查分为()
根据访谈过程是否有严格设计的访谈提纲,可以把访谈调查分为
根据访谈过程是否有严格设计的访谈提纲,可以把访谈调查分为( )
无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有()。
内部审计师在审计过程中应该考虑确定使用分析性程序的范围,下列选项中属于要考虑的因素是:
在一次审计活动中,内部审计师在确定分析性程序的使用范围时应当考虑以下因素( )。
某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是()
根据访谈过程中是否有严格设计的访谈提纲,可以把访谈调查分为()
根据访谈是否以面对面的方式进行,访谈可以分为()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
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