登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
注册资产评估师
>
资产评估实务(一)
>
基于独立性的要求,审计单位或人员不能对同一客户提供公允价值评估服务,同时()作为公允价值计量的最终审核人。
单选题
基于独立性的要求,审计单位或人员不能对同一客户提供公允价值评估服务,同时()作为公允价值计量的最终审核人。
A. 会计人员
B. 审计人员
C. 单位负责人
D. 法律顾问
查看答案
该试题由用户505****82提供
查看答案人数:4707
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户505****82提供
查看答案人数:4708
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
基于独立性的要求,审计单位或人员不能对同一客户提供公允价值评估服务,同时()作为公允价值计量的最终审核人。
A.会计人员 B.审计人员 C.单位负责人 D.法律顾问
答案
单选题
基于独立性的要求,审计单位或人员不能对同一客户提供公允价值评估服务,同时()作为公允价值计的最终审核人。
A.会计人员 B.审计人员 C.单位负责人 D.法律顾问
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是:
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证 B. C.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查 D. E.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价 F. G.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是()。
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证 B.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查 C.某集团董事长示意内部审计部门对本公司意向投资工程项目给予肯定评价 D.某公司财务部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是:
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证 B.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查 C.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价 D.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是:
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证 B.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查 C.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价 D.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计
答案
多选题
会计师事务所向审计客户提供非鉴证服务可能对独立性产生()不利影响。
A.自我评价 B.外在压力 C.自身利益 D.过度推介
答案
单选题
会计师事务所为了防范同一高级人员由于长期执行某一客户的鉴证业务可能对独立性造成的不利影响,应当制定的政策和程序不包括()。
A.拒绝承接对独立性产生不利影响的业务 B.按照法律法规的规定定期轮换高级职员 C.进行独立的内部质量复核 D.请鉴证小组成员以外的其他注册会计师复核该高级职员所做的工作,或在必要时提供建议
答案
多选题
为防范同一高级人员由于长期执行某一客户的鉴证业务可能对独立性造成的影响,事务所应按规定采取下列( )应对措施,以将这种影响降低至可接受水平。
A.获取独立性的书面确认函 B.定期轮换项目组高级人员 C.实施项目质量控制复核 D.设立反映违背独立性的渠道
答案
单选题
事务所向审计客户提供评估服务可能对独立性产生不利影响,不利影响的严重程度与下列( )因素成反向变动。
A.客户对评估的参与程度 B.评估事项的固有主观程度 C.对未来事项的依赖程度 D.财务报表披露的详细程度
答案
热门试题
基于集团审计目的,如果组成部分注册会计师不符合与集团审计相关的独立性要求,集团项目组的下列做法中恰当的是( )。
基于集团审计目的,如果组成部分注册会计师不符合与集团审计相关的独立性要求,集团项目组的下列做法中恰当的是( )。
( )不属于对内部审计人员独立性的要求。
拟发行上市公司独立性要求包括( )。
拟发行上市公司独立性要求包括( )。
下列各项中,违反独立性要求的有( )。
下列各项中,违反独立性要求的有()。
审计与其他鉴证业务之间对独立性要求存在差异,下列表述正确的是()
审计独立性主要表现在审计主体的独立性,即有独立的机构和人员,审计机构和人员与被审单位在组织上、经济上、工作过程中保持独立。()
如果审计客户的董事、高级管理人员或特定员工,曾经是审计项目组的成员或会计师事务所的合伙人,可能对独立性产生的不利影响有()
审计项目组成员与审计客户董事、高级管理人员或某些特定员工之间是主要近亲属或其他近亲属关系,则应当采取防范措施维护独立性。以下措施中不能维护独立性的是()。
( )不属于对内部审计人员独立性的要求。
医患双方人格的独立性要求医师应该( )
下列关于独立性要求的说法中,正确的是( )。
事务所应当每年至少()次向所有受独立性要求约束的人员获取其遵守独立性政策和程序的书面确认函。
下列行为中,违背资产评估机构及资产评估专业人员独立性要求的有( )。
审计项目组成员与审计客户董事、高级管理人员或某些特定员工之间是主要近亲属或其他近亲属关系,则应当采取防范措施维护独立性。以下措施中不能降低对独立性的不利影响的是( )。
会计师事务所应当每( )年至少一次向所有受独立性要求约束的人员获取其遵守独立性政策和程序的书面确认函。
年度评级可与年度授信一并进行,但须满足评级独立性要求。
年度评级可与年度授信一并进行, 但须满足评级独立性要求。( )
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP