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如果控制环境比较差,注册会计师应在期中实施更多的审计程序()
单选题
如果控制环境比较差,注册会计师应在期中实施更多的审计程序()
A. 正确
B. 错误
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单选题
如果控制环境比较差,注册会计师应在期中实施更多的审计程序()
A.正确 B.错误
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单选题
注册会计师可能在期中实施控制测试,同时还应获取期中至期末这段剩余期间的审计证据。注册会计师的以下考虑不恰当的是( )。
A.评估的重大错报风险对财务报表的影响越大,注册会计师需要获取越多的剩余期间的补充证据 B.期中对有关控制运行有效性获取的审计证据比较充分,可以考虑适当减少需要获取的剩余期间的补充证据 C.注册会计师对相关控制的信赖程度越高,则需要获取的剩余期间的补充证据越多 D.在注册会计师总体上拟信赖控制的前提下,控制环境越薄弱,注册会计师需要获取的剩余期间的补充证据越少
答案
主观题
注册会计师可能在期中实施控制测试,同时还应获取期中至期末这段剩余期间的审计证据。注册会计师的以下考虑不恰当的是( )。
答案
单选题
注册会计师可能在期中实施控制测试,同时还应当获取期中至期末这段剩余期间的审计证据。注册会计师的以下考虑不恰当的是()
A.评估的重大错报风险对财务报表的影响越大,注册会计师需要获取越多的剩余期间的补充证据 B.期中对有关控制运行有效性获取的审计证据比较充分,可以考虑适当减少需要获取的剩余期间的补充证据 C.注册会计师对相关控制的信赖程度越高,注册会计师需要获取的剩余期间的补充证据越多 D.控制环境越薄弱,注册会计师需要获取的剩余期间的补充证据越少
答案
单选题
如果控制环境存在缺陷,注册会计师在对拟实施审计程序的性质、时间和范围做出总体修改时应当考虑在( )实施更多的审计程序。
A.期初 B.期中 C.期末 D.会计年度期初
答案
主观题
如果控制环境存在缺陷,注册会计师在对拟实施审计程序的性质、时间和范围做出总体修改时应当考虑在( )实施更多的审计程序。
答案
多选题
如果A注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有()。
A.获取这些控制在剩余期间变化情况的审计证据 B.仅获取这些控制在期末运行有效性的审计证据 C.获取信息技术一般控制变化情况的审计证据 D.确定针对剩余期间还需获取的补充审计证据
答案
多选题
如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有( )
A.获取这些控制在剩余期间变化情况的审计证据 B.仅获取这些控制在期末运行有效性的审计证据 C.获取信息技术一般控制变化情况的审计证据 D.确定针对剩余期间还需获取的补充审计证据
答案
多选题
如果A注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有()
A.获取这些控制在剩余期间变化情况的审计证据 B.公获取这些控制在期末运行有效性的审计证据 C.获取住处技术一般控制变化情况的审计证据 D.确定针对剩余期间还需获取的补充审计证据
答案
多选题
如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有()
A.获取这些控制在剩余期间变化情况的审计证据 B.仅获取这些控制在期末运行有效性的审计证据6^审计全真模拟试题 C.如果存在自动化信息,需要获取信息技术一般控制变化情况的审计证据 D.确定针对剩余期间还需获取的补充审计证据
答案
热门试题
如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有( )。
如果上期财务报表由前任注册会计师审计,注册会计师对期初余额实施的审计程序有()。
如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,针对剩余期间,注册会计师的下列做法中,错误的是()。
如果注册会计师对某项控制已经进行了期中测试,为了得到该项控制在财务报表期间是否运行有效的结论,则注册会计师可以实施的审计程序有()。
A注册会计师负责审计甲公司20X8年度财务报表。如果在期中实施了控制测试,在针对剩余期间获取补充审计证据时,A注册会计师通常考虑的因素有()。
如果在期中实施了控制测试,在针对剩余期间获取补充审计证据时,A注册会计师通常考虑的因素有()。
如果在期中实施了控制测试,在针对剩余期间获取补充审计证据时,注册会计师通常考虑的因素有( )
如果在期中实施了控制测试,在针对剩余期间获取补充审计证据时,注册会计师通常考虑的因素有( )。
如果在期中实施了控制测试,在针对剩余期间获取补充审计证据时,注册会计师通常考虑的因素有( )。
(2010年)如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有( )。
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( )
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
注册会计师审计不仅包括由会计师事务所和注册会计师实施的审计,而且还包括内部审计。()
注册会计师在了解被审计单位及其环境时,可以实施询问程序。注册会计师可以询问的、人员包括()
如果选择在期中实施控制测试,则甲注册会计师的以下考虑中恰当的有()
如果认为其他注册会计师所实施的审计工作不能满足需要,主审注册会计师应该考虑( )
如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,并拟利用该证据,A注册会计师可以实施下列()审计程序
对于连续审计业务,如果拟利用在以前期间获取的信息,注册会计师应当向前任注册会计师了解被审计单位情况,如果在确认前任注册会计师可信的前提下,注册会计师可以直接使用了解其被审计单位及其环境的资料()
注册会计师是否按照审计准则的规定实施了审计工作,取决于注册会计师( )。
(2010年真题)如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有( )。
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