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了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是( )。
多选题
了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是( )。
A. 审计委员会定期了解财务数据
B. 相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
C. 注册会计师对年度财务报表进行审计
D. 内部审计人员对控制实施风险评估
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多选题
了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是( )。
A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计师对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估
答案
单选题
以下选项中,属于注册会计师了解被审计单位内部控制的是()
A.被审计单位的战略 B.对被审计单位财务业绩的衡量 C.被审计单位的性质 D.被审计单位的风险评估过程
答案
多选题
下列关于了解被审计单位的内部控制要素中,正确的是()
A.控制活动 B.对控制的监督 C.与财务报告相关的信息系统和沟通 D.风险评估程序
答案
单选题
下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是()
A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.风险应对
答案
单选题
下列各项中,在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,不属于被审计单位性质的是()。
A.法律和监管环境 B.经营活动 C.所有权和治理结构 D.组织结构和筹资方式
答案
单选题
下列有关了解被审计单位内部控制的说法中,错误的是()
A.注册会计师应当在业务承接阶段对控制环境作出初步了解和评价 B.控制环境本身不能防止或发现并纠正认定层次的重大错报风险 C.注册会计师应当评价被审计单位的业务流程是否与财务报告相关的信息系统相适应 D.除非被审计单位的交易流程发生重大变化,注册会计师通常仅针对每一年的变化修改记录重要交易流程的工作底稿
答案
多选题
被审计单位设立的下列内部控制中,属于预防性控制的有()
A.在更新采购档案之前必须先有收货报告 B.定期编制银行存款余额调节表,跟踪调查挂账项目 C.如果发现计算机运出货物的数量和开票数量的差异,则产生报告,由开票主管复核和追查 D.计算机将各凭证上的账户号码与会计科目表对比,然后进行一系列的逻辑测试
答案
单选题
下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( )
A.穿行测试 B.函证 C.分析程序 D.重新执行
答案
单选题
下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。
A.凭证预先编号 B.职责分离 C.授权批准 D.将信息系统所记录的数据与实物资产核对
答案
单选题
下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。
A.凭证预先编号 B.职责分离 C.授权批准 D.将信息系统所记录的数据与实物资产核对
答案
热门试题
下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。
下列有关了解被审计单位内部控制的说法中,错误的是( )。
下列有关了解被审计单位的内部控制的说法中,错误的是( )。
关于了解被审计单位的内部控制的下列说法中,不正确的是( )。
下列有关了解被审计单位的内部控制的说法中,正确的有()
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用( )。
下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。
下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体( )
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
注册会计师无需了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制
在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括( )。
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是( )。
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()
了解被审计单位内部控制的基本内容包括( )
被审计单位下列内部控制设计中,存在缺陷的是( )。
注册会计师了解到被审计单位与付款交易相关的下列内部控制内容中,符合内部控制规范要求的有( )。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
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