单选题

内部审计师在对数据中心进行审计时,下列说法中不正确的是()

A. 稳压器设备不受长期电力波动的影响
B. 检查电压调整器是否存在,以保证硬件设备免受浪涌损害
C. 若主电力被中断,双回电路可以维护系统的完整性
D. 若主电力被中断,电压调整器可以提供即时的电力供应

查看答案
该试题由用户953****90提供 查看答案人数:39954 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户953****90提供 查看答案人数:39955 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
内部审计师在对数据中心进行审计时,下列说法中不正确的是()
A.稳压器设备不受长期电力波动的影响 B.检查电压调整器是否存在,以保证硬件设备免受浪涌损害 C.若主电力被中断,双回电路可以维护系统的完整性 D.若主电力被中断,电压调整器可以提供即时的电力供应
答案
单选题
在对数据中心进行审计时,内部审计师应当检查电压调整器是否存在,以保证()
A.硬件设备免受电涌损害 B.如果主电力被中断,系统的完整性也可以得到维护 C.如果主电力被中断,可以提供即时的电力供应 D.保护硬件设备不受长期电力波动的影响
答案
单选题
在对数据中心进行安全审计时,通常审计师第一步要采取的是()
A.评级物理访问控制测试的结果 B.确定对于数据中心站点的风险/威胁 C.审查业务持续程序 D.测试对于可疑站点的物理访问的证据
答案
单选题
下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。
A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动 B.内部审计师可以直接与外聘审计师沟通 C.内部审计师经常在兼并、收购和转型活动中发挥作用 D.内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告,不进行提交
答案
单选题
下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。
A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动 B.内部审计师可以直接与外聘审计师沟通 C.内部审计师经常在兼并 D.内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告,不进行提交
答案
单选题
内部审计师对库存商品进行审计。下列关于存货周转率的说法中不正确的是()
A.存货周转率=销售成本/平均存货 B.一般来讲,存货周转速度越快,存货的占用水平越低,流动性越强,存货转换为现金或应收账款的速度越快 C.存货周转率影响企业的长期偿债能力 D.分析存货周转率有助于判断存货的减值迹象
答案
单选题
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
A.内部审计师可能会向外部审计师提供审计程序和工作底稿 B.可能有内部和外部审计师之间的定期会议,来讨论共同关心的问题 C.外部审计师必须评估内部审计师的能力和客观性 D.可能交流审计报告和管理建议书
答案
单选题
下列关于内部审计师的相关说法,不正确的是( )。
A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动 B.内部审计师可以直接与外聘审计师沟通 C.内部审计师经常在兼并 D.内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告,不进行提交
答案
单选题
当火警开始响起的时候,一个信息系统审计师在数据中心执行审计。审计范围包括,灾难恢复,因此审计师需要观察数据中心新的工作人员对警报的反应,下列哪一项对数据中心的工作人员来说是最重要的活动()
A.通知当地消防部门 B.准备启动灭火系统 C.确保在数据中心的所有人员被疏散 D.从数据中心删除所有备份磁带
答案
单选题
审计师进行业务连续性审计时下列哪个是最重要的()
A.数据备份及时进行 B.恢复网站签订协议及可根据需要使用 C.人员安全程序到位 D.保险范围是足够的和保费是已交的,保单有效
答案
热门试题
下列关于内部审计师的胜任能力的说法不正确的是: 下列关于内部审计师的胜任能力的说法不正确的是() 下列选项中,关于内部审计师履行内部审计职责所需的知识、技能和胜任能力的说法不正确的是: 某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是() 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 下列关于内部审计师的职业道德规范的原则的说法中,不正确的有()。 在风险评估过程中,关于内部审计师的行为的说法,不正确的是() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 商业银行不可以聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计() 一位IS审计师正在对数据中心的系统维护进行审查。经过确定,所有关键的计算、供电和冷却系统都得到了恰当的维护。此外,IS审计师最应该建议组织确保() 注册会计师在进行比较报表审计时,上期报表未经审计,则下列说法不正确的是( )。 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。 在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断() 在对数据访问安全性的运营审计中,为确保适当的添加删除授权,内部审计师会核实( )。 内部审计师为了获取有关犯罪活动的信息,要和员工进行面谈。下列哪项关于面谈的说法不正确的是()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位