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()是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行设计。
单选题
()是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行设计。
A. 内部控制审计
B. 内部控制评价
C. 评价活动
D. 审计活动
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单选题
内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的()进行审计
A.真实性 B.有效性 C.客观性 D.公开性
答案
单选题
()是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行设计。
A.内部控制审计 B.内部控制评价 C.评价活动 D.审计活动
答案
判断题
内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日财务报告的可靠性进行审计。
答案
判断题
为企业内部控制提供审计的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。
答案
判断题
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为统一企业提供内部控制审计服务()
答案
判断题
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。 ( )
答案
判断题
为企业内部控制提供审计的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务()
答案
判断题
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为统一企业提供内部控制审计服务()
答案
判断题
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。
答案
判断题
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责()
答案
热门试题
为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引的是( )。
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,原则上可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()
会计师事务所应当倡导与培育企业内部文化的导向是( )
A会计师事务所拟承接以下审计业务,在接受业务委托前,A会计师事务所应当与B会计师事务所进行沟通的有( )。
A会计师事务所拟承接以下审计业务,在接受业务委托前,A会计师事务所应当与B会计师事务所进行沟通的有()。
为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,不得同时()
XYZ会计师事务所收到很多公司的委托邀请,事务所可以接受审计委托的有()。
A会计师事务所洽谈的以下审计业务中,必须在接受业务委托前与B会计师事务所进行沟通的有()
A公司委托ABC会计师事务所对其2015年度财务报表实施审计,ABC会计师事务所在接受委托之前,了解到A公司2014年度财务报表由XYZ会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。 ABC会计师事务所是否需要与XYZ会计师事务所进行沟通?
XYZ会计师事务所收到很多公司的委托邀请,事务所应拒绝接受审计委托的是( )。
ABC会计师事务所审计了W公司2012年度财务报表。W公司拟委托XYZ会计师事务所审计其2013年度财务报表,在接受委托前,XYZ会计师事务所拟与ABC会计师事务所进行沟通,关于该沟通,下列说法中错误的是( )。
会计师事务所从事内部控制审计有何限制?
会计师事务所从事内部控制审计有何限制
X会计师事务所连续多年负责审计甲公司财务报表。2013年12月甲公司董事会决议变更会计师事务所,改由Y会计师事务所负责审计2013年财务报表。接受委托后,Y会计师事务所的注册会计师询问X会计师事务所的注册会计师的方式中,不恰当的是()
会计师事务所申请证券资格,合伙会计师事务所()。
在甲会计师事务所为A公司执行审计业务的同时,B公司也提出委托要求,因此甲会计师事务所正在考虑发展B公司为审计客户。假定甲会计师事务所与乙会计师事务所之间以合作为目的,存在下列( )关系,即使乙会计师事务所与A公司之间存在金额重大的借贷关系,也不影响甲会计师事务所接受A公司的审计业务。
下列会计师事务所应确定为A会计师事务所的网络事务所的是()
(假设A公司2010年度财务报表由EFG会计师事务所审计)假设ABC会计师事务所接受了委托,在继续与EFG会计师事务所之间进行沟通时,以下说法中不正确的是()。
(假设A公司2010年度财务报表由EFG会计师事务所审计)假设ABC会计师事务所接受了委托,在继续与EFG会计师事务所之间进行沟通时,以下说法中不正确的是()
下列会计师事务所,不属于XYZ会计师事务所的网络事务所的是( )。
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