单选题

计划内部控制审计工作需要考虑是否进行整合审计()

A. 正确
B. 错误

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单选题
计划内部控制审计工作需要考虑是否进行整合审计()
A.正确 B.错误
答案
单选题
计划内部控制审计工作需要贯彻风险评估原则,将对风险的考虑贯穿整个计划过程()
A.正确 B.错误
答案
多选题
下列各项,属于注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的有( )。
A.相关法律法规和行业概况 B.企业内部控制最近发生变化的程度 C.与企业相关的风险 D.可获取的、与内部控制有效性相关的证据的类型和范围
答案
单选题
在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括()
A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险
答案
单选题
内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。除事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责()
A.人事 B.招标 C.涉密 D.管理
答案
单选题
在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括(   )。
A.被审计单位未来发展目标 B.重要性 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险
答案
单选题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是()
A.内部审计机构应当对采用的审计结果负责 B.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责 C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责 D.被审计单位应当对采用的审计结果负责
答案
多选题
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。
A.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任 B.内部审计的独立性和客观性无法达到注册会计师审计所要求的水平 C.审计过程中涉及的职业判断均应当由注册会计师负责 D.注册会计师即使利用内部审计工作结果但仍应当对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断
答案
单选题
下列各项中,不属于注册会计师利用内部审计工作需要在审计工作底稿中记录的是()
A.利用内部审计工作的性质和范围以及作出该决策的基础 B.内部审计人员的胜任能力 C.利用内部审计工作减轻注册会计师责任的程度 D.注册会计师为评价利用内部审计工作的适当性而实施的审计程序
答案
单选题
总部审计部可根据审计工作需要,()开展反洗钱审计
A.自行组织 B.授权支公司 C.邀请外部审计 D.组成专家审计组
答案
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内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。 内部审计人员开展内部审计工作不需要坚持()原则 在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 在内部控制审计中,下列有关计划审计工作的说法中错误的是() 当面临较为复杂的IT环境时,注册会计师开展审计工作需要更多运用的审计技术和审计工作有( )。 在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。 注册会计师在了解内部控制时,应考虑内部审计人员的下列( )情况,对内部控制进行研究和评价,以确定是否利用内部审计工作结果。 以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因? 市计机关根据工作需要,可以在审计管辖范围内派出(),其根据审计机关的授权,依法进行审计工作。 在内部控制审计中,下列有关计划审计工作的说法中错误的是(  )。 在确定审计工作方向时,审计人员需要考虑下列情况() 内部审计机构应当建立审计工作底稿() 在整合审计的情况下,注册会计师注册会计师可以编制()套整合的审计工作底稿,将内部控制审计和财务报表审计的整合考虑贯穿于审计的整个过程,以更有效地实现整合审计的目标. 在完成审计工作、形成审计结论时需要对审计工作底稿进行复核,以下说法不恰当的是()。 为了有效完成内部审计工作,内部审计师首先需要具备的特质是( ) 保险机构应每年()前向中国保监会提交上一年度的内部审计工作报告,报告中应包括公司年度审计工作计划和内部审计工作总结。
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