判断题

在审计过程中,严格按照准则执行审计程序,不编造底稿,是对一个执业人员最基本的职业道德要求。

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判断题
在审计过程中,严格按照准则执行审计程序,不编造底稿,是对一个执业人员最基本的职业道德要求。
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判断题
审计依据是审计报告应声明内部审计程序是按照内部审计准则的规定实施审计的。当确实无法按照审计准则要求执行必要的审计程序时,应在审计报告中陈述理由,并对由此可能导致的对审计结论和整个审计项目质量的影响做出必要的说明。---审计部()
答案
判断题
内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程,获取的审计证据,以及作出的审计结论()
答案
单选题
审计准则是通过审计人员执行审计程序体现出来的()
A.正确 B.错误
答案
单选题
注册会计师在审计过程中既要遵守审计准则执行审计程序,又要运用会计准则确定被审计单位财务报表是否合法、公允。所以,注册会计师审计的依据应是( )。
A.企业会计准则 B.企业会计制度 C.国家审计标准 D.中国注册会计师审计准则
答案
单选题
审计人员在运用抽样技术对存货计价进行测试过程中,由于执行额外审计程序而降低了审计效率的抽样风险是( )
A.误拒风险 B.信赖不足风险 C.误受风险 D.信赖过度风险
答案
单选题
在审计业务执行过程中,应当加强对审计工作底稿的现场复核。---审计部()
A.审计项目负责人 B.审计机构负责人 C.组织适当管理层 D.审计人员
答案
单选题
应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,不恰当的是( )。
A.由于函证应付账款不能保证查出未记录的应付账款,因此决定不实施函证程序 B.由于应付账款控制风险较高,决定仍实施应付账款的函证程序 C.某一应付账款明细账户期末余额为零,决定仍然可能将其列为函证对象 D.由于应付账款容易被漏记,应对其进行函证
答案
单选题
应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,不恰当的是()
A.由于函证应付账款不能保证查出未记录的应付账款,因此决定不实施函证程序 B.由于应付账款控制风险较高,仍然决定实施应付账款的函证程序 C.某一应付账款明细账户期末余额为零,仍然决定将其列为函证对象 D.由于应付账款容易被漏记,应对其进行函证
答案
单选题
审计人员在运用抽样技术对固定资产计价进行测试过程中,由于执行额外审计程序而降低了审计效率的抽样风险是()
A.误拒风险 B.信赖不足风险 C.误受风险 D.信赖过度风险
答案
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核() 按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。 在审计过程中,注册会计师应该通过一定的审计程序获取审计证据,这些审计程序按目的分类包括( ) 下列工作底稿中,( )应归入审计档案的“特定项目审计程序表”部分。 在审计业务执行过程中,监事长应当加强对审计工作底稿的现场复核。---审计部() 对于本期减少的固定资产,审计人员通常不执行的审计程序是()。 根据《审计计划准则》,对实施具体审计项目相关的审计 内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出安排的是() 每个审计项目都必须执行的审计程序是()。 在执行审计程序时,注册会计师必须执行的审计程序包括() 在应收账款过程中,审计人员实施了如下审计程序的目的是什么() 安排营业成本审计程序时,审计人员可以根据具体情况增加或减少相应审计程序,并把对常规审计程序的修改记录在审计程序表中 应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,错误的是() 下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有()。 下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有( )。 下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有()。 内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告() 在审计过程中,注册会计师为了对财务报表形成审计意见而实施的审计程序,可能会识别出或怀疑被审计单位存在违反法律法规行为,这些审计程序可能包括(  )。 审计工作底稿是审计证据的载体,是指审计人员在执行审计任务的过程中,形成的全部审计工作记录和获取的资料。( ) 注册会计师A在对乙公司2010年度财务报表实施审计程序的过程中,原来主要限于检查某项资产的账面记录或相关文件,通过审计程序执行和审计证据的获取,得知财务报表层次存在重大错报风险,因此调整审计程序,更加重视实地检查该项资产,这属于修改审计程序的( )。 应付账款审计工作底稿中显示的下列准备实施的审计程序中,恰当的有(  )。
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