单选题

下列选项中,不符合筹资业务内部会计控制要求的是( )

A. 筹资计划编制人与审批人相分离
B. 会计核算人员与负责收付款的人员相分离
C. 办理债券或股票分析的人员与会计核算岗位相分离
D. 由同一部门或者个人办理筹资业务的全过程

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单选题
下列选项中,不符合筹资业务内部会计控制要求的是( )
A.筹资计划编制人与审批人相分离 B.会计核算人员与负责收付款的人员相分离 C.办理债券或股票分析的人员与会计核算岗位相分离 D.由同一部门或者个人办理筹资业务的全过程
答案
多选题
下列选项中,符合货币资金内部会计控制制度要求的有( )
A.直接以现金收入来支付现金支出 B.出纳人员同时负责总分类账的登记工作 C.出纳人员与货币资金审批人员相分离 D.货币资金收支的专用章由出纳一人保管 E.银行账户的核对人员和审核人员相分离
答案
简答题
简述筹资业务内部会计控制制度设计中的授权批准制度。
答案
主观题
内部会计控制对筹资活动有哪些基本要求?
答案
主观题
内部会计控制对筹资活动有哪些基本要求
答案
单选题
A注册会计师了解到甲公司与付款交易相关的以下内部控制内容中,不符合内部会计控制规范要求的是()。
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件 B.甲公司定期与供应商核对应付账款 C.甲公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付 D.甲公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票
答案
单选题
以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。
A.杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定 B.杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付 D.杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
答案
单选题
下列选项中,不符合会计凭证内部控制要求的是( )
A.收款收据、销货发票事后编号 B.根据需要采用套写方式填制凭证 C.建立会计凭证的复查和核对制度 D.会计凭证上必须有业务经办人员的签名或盖章
答案
单选题
下列选项中,不符合采购业务内部控制要求与措施的有()
A.一般物资或劳务的采购必须采用询价或定向采购的方式 B.企业应指定专人通过函证等方式.定期与供应商核对往来款项 C.小额零星物资或劳务的采购.可以采用直接购买的方式 D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
答案
主观题
简述储存业务内部会计控制制度的设计
答案
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