多选题

保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()

A. 拟定保险机构内部审计制度。
B. 编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。
C. 实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计。
D. 法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责。

查看答案
该试题由用户208****39提供 查看答案人数:26811 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户208****39提供 查看答案人数:26812 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()
A.拟定保险机构内部审计制度。 B.编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。 C.实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计。 D.法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责。
答案
多选题
保险机构审计责任人履行的职责,包括但不限于以下哪些条件:()。
A.指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。 B.组织实施内部审计项目,确保内部审计质量。 C.向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况。 D.及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患。 E.协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系。
答案
多选题
保险机构董事会审计委员会在内部审计工作中履行的职责,包括但不限于:()。
A.审核保险机构内部审计管理制度并向董事会提出建议。 B.指导保险机构内部审计有效运作,审核保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划,并向董事会提出建议,董事会审议通过后负责管理实施。 C.审阅内部审计工作报告,评估内部审计工作的结果,督促重大问题的整改。 D.评估审计责任人工作并向董事会提出意见,至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况的报告。
答案
多选题
内部信息科技审计的责任包括但不限于以下方面.。---审计部()
A.制定.实施和调整审计计划.检查、评估各行社信息科技系统和内控机制的充分性和有效性。 B.组织并实施信息科技专项审计。 C.提出整改意见或建议。 D.检查整改意见或建议落实情况
答案
多选题
自治区联社行业内部审计职责主要包括但不限于()
A.公司治理的健全性和有效性 B.经营管理的合规性和有效性 C.会计记录及财务报告的全面性和准确性 D.风险管理的全面性和有效性
答案
多选题
内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。
A.实时查阅与被审计对象经营活动有关的文件、资料等,包括电子数据。 B.参加或者列席保险机构经营管理的重要会议,参加相关业务培训。 C.有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关的问题对有关机构和个人进行调查、质询和取证。 D.对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的相关资料、资产,有权采取相应的保全措施。 E.对内部审计发现的违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度的行为予以制止,对相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议。 F.向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益的意见或建议。
答案
多选题
审计机构质量控制包括但不限于()
A.提高审计人员专业胜任能力 B.提升审计技术手段 C.审计工作外包管理 D.建立审计工作复议制度
答案
多选题
评标委员会独立履行职责包括并不限于以下内容()
A.按照资格性和符合性审查的要求逐项审查投标文件是否符合招标文件的要求 B.按报价最低确定中标供应商 C.按照评标原则和评审办法逐一对合格投标人的投标做出比较和评价
答案
多选题
直接责任包括但不限于以下哪些情形()
A.配合作业过程中,因防护、响应、处置不到位,对事件的发生和扩大造成间接影响的 B.违章指挥或违规作业、冒险作业造成事故(事件)的 C.与事故(事件)的发生无直接关系,但行为或结果在一定程度上影响了事故(事件)的有效防范和处置的 D.违反安全生产责任制和操作规程,造成事故(事件)的
答案
多选题
主管责任包括但不限于以下哪些情形()
A.未按规定对职工进行安全教育和技术培训,或职工未经考试合格上岗操作造成 B.经调查分析,认定对事故(事件)的发生和扩大负有一定连带责任的 C.新建、改建、扩建工程项目的安全设施不与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,造成事故(事件)的 D.由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全,职工无章可循,造成事故(事件)的
答案
热门试题
PKI系统包括但不限于以下哪些部分() 保险售后管理包括但不限于() 行业审计考核主要包括但不限于()。 车间(室)、班组职责包括但不限于() 信息科技管理审计包括但不限于以下方面:( ) 生产现场班员属地管理职责,包括但不限于以下() 班组长的属地管理职责,包括但不限于以下() 监管报告应当包括但不限于以下哪些选项() 信贷投向审查包括但不限于以下哪些内容() 内部审计部门履行职责需要查库时,必须持,被查机构复印留存后,入库检查() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 审计部◆内部审计报告应当体现内部审计项目目标的要求,并有助于组织增加价值。内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价() 内部审计报告应当体现内部审计项目目标的要求,并有助于组织增加价值。内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价.---审计部() 贷后管理职责主要包括但不限于() 董事会应履行包含但不限于以下合规风险管理职责() 集中采购物资包括但不限于以下哪些内容 集中采购物资包括但不限于以下哪些内容 个案调查内容,包括但不限于以下哪些方面() 内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节,包括但不限于()。 内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节,包括但不限于()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位