多选题

企业财务报告内部控制审计报告的类型包括()

A. 无保留意见
B. 保留意见
C. 否定意见
D. 无法表示意见

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多选题
企业财务报告内部控制审计报告的类型包括()
A.无保留意见 B.保留意见 C.否定意见 D.无法表示意见
答案
单选题
企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型不包括()
A.无保留意见 B.保留意见 C.否定意见 D.无法表示意见
答案
单选题
审计报告对企业财务报告起到的作用是( )
A.鉴证与核实 B.鉴证与证明 C.核实与证明 D.核实与修改
答案
主观题
企业财务报表审计报告的意见类型中不包括
答案
判断题
注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。
答案
判断题
注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。
A.对 B.错
答案
单选题
在企业财务尽职调查中,对于公司披露的参股子公司,应获取(  )的财务报告及审计报告。
A.最近半年 B.最近一年 C.最近三年 D.最近3个月
答案
单选题
企业财务报告内部控制评价的目的是为了评价其()
A.完整性 B.有效性 C.正确性 D.持续性
答案
多选题
企业财务报告的目标包括()。
A.提供企业财务状况、经营成果和现金流量 B.反映企业管理层受托责任履行情况 C.有助于财务报告使用者作出经济决策 D.保证会计信息质量
答案
单选题
在下列审计报告类型中,企业财务报表可信度最高的是()
A.保留意见的审计报告 B.无法表示意见的审计报告 C.否定意见审计报告 D.无保留意见审计报告
答案
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