单选题

一位审计人员在薪资审计中,怀疑为审计检查而抽取的某些文件上的签名样本是假的。那么,在进行审计检查之前审计师应该()

A. 向薪资经理建议对可疑文件的有效性进行鉴定
B. 将怀疑签名样本为假的事件记录在工作底稿中
C. 要求薪资工作人员对可疑文件进行确认,或出具真实的文件
D. 与首席审计执行官(
E. )一起审查可疑文件,并就是否进一步检查征求其意见

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单选题
一位审计人员在薪资审计中,怀疑为审计检查而抽取的某些文件上的签名样本是假的。那么,在进行审计检查之前审计师应该()
A.向薪资经理建议对可疑文件的有效性进行鉴定 B.将怀疑签名样本为假的事件记录在工作底稿中 C.要求薪资工作人员对可疑文件进行确认,或出具真实的文件 D.与首席审计执行官( E.)一起审查可疑文件,并就是否进一步检查征求其意见
答案
单选题
在薪资审计中,一位审计人员怀疑为审计检查而抽取的某些文件上的签名样本是假的。那么,在进行审计检查之前审计师应该采取何种行动?()
A.向薪资经理建议将可疑文件送交公司安保部门进行司法鉴定 B.在审计结束之前将可疑文件保存在工作底稿中,然后在审计结束之际与薪资经理一起讨论疑点 C.与薪资工作人员一起讨论可疑文件,并寻求其对签字真实性的意见 D.与首席审计执行官(CAE)一起审查可疑文件,并就是否进一步检查征求其意见
答案
单选题
在一次薪资审计中,内部审计师确定了可能发生舞弊的迹象。首席审计执行官(CAE)将此事与一位高层管理人员进行了讨论,后者要求其停止调查。对此,首席审计执行官(CAE)应该()
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答案
单选题
世界上第一位社会审计人员是()
A.美国的查尔斯?斯内尔 B.威尼斯的查尔斯?斯内尔 C.苏格兰的爱丁堡 D.英国的查尔斯?斯内尔
答案
单选题
在薪酬业务审计中,审计人员抽取考勤单并检查有无工资发生部门主管的签字,其目的是证实:
A.薪酬业务内部控制的有效性 B.薪酬总额的真实性 C.薪酬分配的正确性 D.薪酬业务的合法性
答案
单选题
在薪酬业务审计中,审计人员抽取考勤单并检查有无工资发生部门主管的签字,其目的是证实()
A.薪酬业务内部控制的有效性 B.薪酬总额的真实性 C.c 薪酬分配的正确性 D.薪酬业务的合法性
答案
单选题
一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解()
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答案
多选题
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答案
判断题
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A.对 B.错
答案
判断题
审计整改检查的主体一般是审计机关原审计组人员,也可以另行指派审计人员()
答案
热门试题
审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断总体特征,并作出审计结论的一种审计方法。---审计部() 审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以总体审查结果推断样本特征,并作出审计结论的一种审计方法。---审计部() 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量() 审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断局部特征,并作出审计结论的一种审计方法。 一位IT审计师正在开展应用系统审计,( )渠道可用来核实系统中所用到的部门编码。 在审计业务中,委托人可以就是被审计单位。但在某些情形下,审计委托人不一定就是被审计单位。 在审计人员为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是() 内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计。这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,首席审计官应该:( ) 在审计抽样过程中,从审计总体中抽取的部分单位组成的整体称为() 高级审计师对一位助理审计员做出表现不好的评语。审计员请求审计主管更改评定。审计主管了解该审计师的表现而且同意高级审计师对他的评定,为此审计主管同意会见此人并同他讨论有关情形。审计主管最应当采取的行动是( )。 审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目,属于审计风险控制方法中的: 简述在审计过程中审计人员是如何收集审计证据? 简述在审计过程中审计人员是如何收集审计证据? 审计人员采用风险基础审计模式实施财务报表审计,下列有关检查风险的表述中,错误的是() 审计人员可以通过设定审计程序而控制的风险是() 审计人员从被审计单位所有销售发票副本中抽取样本并追查至相应的发货凭证,能够验证的是() 审计风险是指财务报表存在重大错报,而审计人员审计后发表无保留审计意见的可能性。( ) 审计风险是指财务报表存在重大错报,而审计人员审计后发表无保留审计意见的可能性() 审计人员审计网络操作系统。下面哪一个是审计人员应该审计的用户特征()
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