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下列各项审计程序中,不是必须实施的的是:
单选题
下列各项审计程序中,不是必须实施的的是:
A. 编制审计方案
B. 出具审计报告
C. 对内部控制进行内部控制测试
D. 对财务报表项目进行实质性测试
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单选题
下列各项审计程序中,不是必须实施的的是:
A.编制审计方案 B.出具审计报告 C.对内部控制进行内部控制测试 D.对财务报表项目进行实质性测试
答案
单选题
下列各项审计程序中,不得于风险评估程序中实施的有()
A.询问 B.观察 C.穿行测试 D.重新执行
答案
单选题
下列各项中,获取审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
A.从被审计单位销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定不存在遗漏 B.实地察看固定资产,以确定资产负债表中的固定资产确实为被审计单位拥有 C.比较上一年度最后几天和下一年度最初几天的发货单日期与记账日期,以确定销售业务是真实发生的 D.检查应收账款账龄分析表,以确定对应的的坏账准备是否计提充足
答案
单选题
下列各项中,为获取审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
A.从甲公司销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性 B.实地观察甲公司固定资产,以确定固定资产的所有权 C.对已盘点的甲公司存货进行检查,将检查结果与盘点记录相核对,以确定存货的计价正确性 D.复核甲公司编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性
答案
单选题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
A.从甲公司销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性 B.实地观察甲公司固定资产,以确定固定资产的所有权 C.对已盘点的甲公司存货进行检查,将检查结果与盘点记录相核对,以确定存货的计价正确性 D.复核甲公司编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性
答案
单选题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
A.从甲公司销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性 B.实地观察甲公司固定资产,以确定固定资产的所有权 C.检查已盘点的甲公司存货,将检查结果与盘点记录核对,以确定存货的计价的正确性 D.复核甲公司编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性
答案
单选题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
A.从甲公司销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性 B.实地观察甲公司固定资产,以确定固定资产的所有权 C.对已盘点的甲公司存货进行检查,将检查结果与盘点记录相核对,以确定存货的准确性认定 D.复核甲公司编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性
答案
单选题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
A.从被审计单位销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售记录的完整性 B.实地检查被审计单位固定资产,以确定固定资产的所有权 C.对已盘点的被审计单位存货进行检查,将检查结果与盘点记录相核对,以确定存货的计价正确性 D.复核被审计单位编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性
答案
多选题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
A.从被审计公司销售发票存根中选取样本,追查至对应的发货单,已确定销售的完整性 B.从被审计公司固定资产明细账中选取样本,实地观察固定资产,以确定固定资产的所有权 C.从应付账款明细账中选取样本,追查至对应的卖方发票和验收单,以确定应付账款的完整性 D.函证被审计公司的银行存款,以确定银行存款余额的存在
答案
单选题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
A.从甲公司销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性 B.实地观察甲公司固定资产,以确定固定资产的所有权 C.对已盘点的甲公司存货进行检查,将检查结果与盘点记录相核对,以确定存货的计价正确性 D.复核甲公司编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性
答案
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下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()。
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()
下列各项审计程序中,属于保证金存款的审计程序的有()。
下列各项中,属于对存货期初余额实施的审计程序有( )。
对导致特别风险的会计估计,注册会计师除实施常规的审计程序外,下列各项中,仍需实施的审计程序有( )。
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标不相关的是()
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标相关的有( )。
下列各项中,审计程序与审计目标最相关的是()。
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下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
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下列各项审计程序中,可以采用审计抽样的有( )。
下列各项中,属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的有( )。
注册会计实施的下列各项审计程序中,能够证明银行存款是否存在的是()
注册会计实施似的下列各项审计程序中,能够证明银行存款是否存在的是( )
实施风险评估时,下列各项审计程序中,注册会计师不得采用的是()
下列属于国家审计程序中审计实施阶段工作内容的是:
下列各项中,属于内部审计程序的有()
下列各项审计程序中,描述正确的有()
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