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下列关于内部控制评价与审计的说法中,正确的有( )。
多选题
下列关于内部控制评价与审计的说法中,正确的有( )。
A. 内部控制自我评价是由企业董事会和管理层实施的
B. 企业负责人应当对内部控制评价报告的真实性负责
C. 企业可以授权审计部门或专门机构负责内部控制评价组织的实施工作
D. 会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责
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多选题
下列关于内部控制评价与审计的说法中,正确的有( )。
A.内部控制自我评价是由企业董事会和管理层实施的 B.企业负责人应当对内部控制评价报告的真实性负责 C.企业可以授权审计部门或专门机构负责内部控制评价组织的实施工作 D.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责
答案
多选题
下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()
A.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责 B.为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可同时为其提供内部控制审计服务 C.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告 D.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
答案
多选题
关于内部控制审计的总体审计策略和具体审计计划,下列说法中正确的有( )。
A.总体审计策略用以总结计划阶段的成果,确定审计的范围、时间和方向 B.总体审计策略指导具体审计计划的制定 C.具体审计计划比总体审计策略更加详细 D.注册会计师应当在制定总体审计策略时确定了解和识别内部控制的程序的性质、时间安排和范围
答案
多选题
关于企业内部控制审计中控制测试的范围,下列说法中正确的有( )。
A.对于一项自动化应用控制,一旦确定被审计单位正在执行该控制,注册会计师通常无须扩大控制测试的范围 B.除非系统发生变动,注册会计师通常不需要增加自动化控制的测试范围 C.注册会计师在测试控制的运行有效性时,应当在考虑与控制相关的风险的基础上,确定测试的范围 D.在测试人工控制时,如果采用检查的方式,控制每周运行1次,则测试的最小样本规模区间为2~5
答案
单选题
下列对内部控制审计与内部控制自我评价之间的关系的说法中不正确的是()。
A.各自独立 B.单方面利用 C.相互关联渗透 D.测试的内容可能不同
答案
主观题
下列关于内部控制的说法中正确的有( )。
答案
多选题
下列关于内部控制的说法中正确的有( )。
A.对企业而言,内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.对企业而言内部控制包括五大目标 C.对企业和事业单位而言,内部控制均需遵循成本效益原则 D.对企业和事业单位而言,内部控
答案
多选题
下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有()
A.验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离 B.采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离 C.采购合同的谈判与签订可以由一人完成 D.验收商品与保管商品可以由同一人负责 E.款项收支与总账账簿记录人员可以由同一人负责
答案
单选题
下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解与评价的说法中,不正确的是()。
A.如果多项内部控制能够实现同一目标,则注册会计师不需要了解与该目标有关的每项控制活动 B.注册会计师应考虑识别和了解与认定关系更直接、更有效的控制 C.缺乏有效的预防性控制增大了错报的风险,因此需要建立更加不敏感的检查性控制 D.如果经过穿行测试,注册会计师发现已识别的控制实际上并未执行,则应当重新针对该项控制目标识别是否存在其他的控制
答案
单选题
关于了解内部控制,下列说法中正确的是( )。
A.注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制 B.了解内部控制,包括评价内部控制设计的合理性和运行的有效性 C.实务中,注册会计师需要从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制 D.了解和评价内部控制,应当采用COSO发布的内部控制框架和控制要素分类
答案
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有关对控制有效性的内部监督和内部控制评价,下列说法中正确的有()
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