单选题

省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一项人员最终负责?()

A. 网点负责人
B. 高级管理层
C. 内控合规部门
D. 董事会

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单选题
省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一项人员最终负责?()
A.网点负责人 B.高级管理层 C.内控合规部门 D.董事会
答案
单选题
省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一个部门牵头协调?()
A.会计核算部 B.内控合规部门 C.电子银行部 D.技术信息部
答案
多选题
省联社高度重视内部控制工作,全联社形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动全方位覆盖、全过程控制和全员参与的内部控制体系,具有以下哪些作用?()
A.营造了良好的内控环境 B.健全了风险管理体系 C.加强了业务流程控制 D.提高了监督检查效能 E.促进了信息有效沟通
答案
单选题
省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部()
A.省联社分管领导 B.内部审计部门负责人 C.省联社主要负责人 D.省联社高管
答案
判断题
前馈控制既要控制组织内部的影响因素,又要控制组织外部的影响因素答()
答案
单选题
按照《中国银监会关于规范农村信用社省(自治区)联合社法人治理的指导意见》规定,省联社应强化内部控制与风险管理,下列关于省联社说法错误的是()
A.省联社应指导督促辖内社员机构健全法人治理,制定业务管理制度,完善风险管理政策,规范内部控制程序,逐步建立全面风险管理体系 B.省联社要通过明确审慎合规经营标准,及时监测预警违规和风险事件,加强对社员机构的违规及不审慎经营行为的审计查处,防范相关风险 C.省联社不对社员机构信贷等具体业务经营活动进行直接或问接审批 D.省联社可以直接任命社员机构董(理)事长、监事长和高级管理人员
答案
单选题
内部控制组织体系的第二道防线是(  )。
A.项目组 B.业务部门 C.质量控制 D.风险管理
答案
单选题
内部控制组织体系的第三道防线是( )。
A.项目组 B.业务部门 C.质量控制 D.风险管理
答案
多选题
省联社及各行社开展资金调剂业务应建立健全前中后台分设的内部控制机制,形成权责明确、岗位制衡的组织结构。其中,前台交易部门(岗)的主要职责包括()
A.在授权授信范围内,对资金调剂业务的要素进行沟通确认 B.对前台交易的授权交易限额、交易对手的授信额度和交易价格合理性等进行风险管理 C.单据的提交及受理 D.对超出授权授信限额或异常的交易及时报告 E.资金调剂业务的后台确认、资金清算和会计核算 F.相关会计档案的整理与保存
答案
单选题
()需要建立联社信息科技风险识别、评估、计量、控制/缓释和监测方法并组织实施。
A.信息科技风险管理部门 B.信息科技部门 C.首席信息官 D.联社理事会
答案
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商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。 省联社、县级行社法人机构内部的财务管理层次包括哪些?() 省联社审计机构应当建立体系,保证审计工作质量() 单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制部门,负责组织协调内部控制工作() 申请开通内部账手工记账权限应先提交变更申请表至省联社()审核 公开选聘包括上岗,公开选聘工作在省联社党委领导下,由省联社党委组织部组织实施() 省联社资金调剂营运中心风险控制室在债券业务中() 商业银行应当建立机制,对评价工作实施全流程质量控制,确保内部控制评价客观公正() 省联社资金调剂营运中心风险控制室承担营运中心内部的风险管理职责,并定期报告债券组合的市场风险水平和压力测试结果() 单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作。 商业银行应当建立健全内部控制体系,明确内部控制职责,完善内部控制措施,强化内部控制保障,持续开展内部控制评价和监督() 未取得省联社颁发的稽核证的人员,因联社工作需要可以作为顶岗人员先参加稽核工作,待省联社考试通过后再发证。 履行内部控制组织、协调、监督及责任追究职能的部门是合规管理的()。 省联社与辖内法人机构间的资金往来,由按照内部清算模式自动进行清算() 对通过办事处(市联社)、省联社咨询发放的大额贷款,除执行贷后管理的一般规定外,办事处(市联社)、省联社要在()对上年发放的大额贷款组织检查。 联社建立电视监控远程联网系统,一次申请人购置金额在()以上报省联社审批。 省联社督查工作的主要方式有()。 商业银行应当建立内部控制评价质量控制机制,对评价工作实施质量控制,确保内部控制评价客观公正() 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议 董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制()。
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