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影像标识的主附件计数应与实物凭证核对一致()

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判断题
影像标识的主附件计数应与实物凭证核对一致()
答案
多选题
大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致,还应与以下()核对一致。
A.清算凭证往账笔数、金额 B.待转联行资金借方汇总凭证(往账)核对一致 C.结算柜大额支付汇划凭证 D.待转联行资金大额支付往账待转户贷方发生额
答案
多选题
大额支付清算凭证汇差数应与以下()核对一致
A.大额支付往来业务轧差数 B.大额支付汇差科目发生额 C.结算柜待转联行资金大额支付来、往账轧差数 D.往来账业务清单轧差数
答案
多选题
大额支付系统来账借、贷方汇总凭证除与支付系统专用凭证借、贷方合计金额核对一致,还应与以下()核对一致
A.来账业务清单 B.清算凭证来账笔数、金额 C.待转联行资金贷、借方汇总凭证(来账) D.结算柜待转联行资金大额支付来账户借、贷方发生额
答案
单选题
每日出库完毕,需要及时填写(),并核对实物和标识卡是否一致
A.货位标识卡 B.批次号 C.生产日期 D.入库数量
答案
单选题
出货员根据出货凭证清点货品,核对货品实物与出货凭证信息是否一致,若信息不一致,交()处理差异。
A.拣货员 B.复核员 C.信息员 D.装车员
答案
判断题
有价单证和重要空白凭证实物应当与账务记载核对一致()
答案
判断题
财务管理系统受理(录入)岗负责核对实物,审核影像信息的完备性、条理性与原始凭证的一致性()
答案
判断题
一借一贷收付款凭证,应审核付款凭证与收款凭证上的收款人账号和户名是否一致,金额是否一致;带附件业务凭证的主附件内容、金额是否相符()
答案
多选题
表外科目余额应与()核对一致。
A.收 B.实物 C.单证 D.账簿
答案
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“2211柜员尾箱凭证上缴入库”交易,此交易()必须严密凭证实物交接手续,核对调拨凭证与凭证实物一致无误。 记账凭证摘要应与原始凭证内容一致() 记账凭证摘要应与原始凭证内容一致() 表外科目余额应与有关()核对一致。 每日营业终了,柜员当日()的重要空白凭证应与日终预约打印的重要空白凭证登记簿核对一致 对于作废凭证,次日应下载打印(),与作废凭证和相关付出传票核对一致,该报表同时作传票的附件。 盘点时核对实物与物料卡数量一致即可() 贵金属实物交接时,交接双方应出示,送货人员应与留存的交行物品管理员信息核对一致() 接收相应的运输凭证,仔细核对()是否一致。 手动锁紧标识牌标识圈数应与设备实际锁紧圈数一致。 账证核对就是指核对会计账簿的记录与有关会计凭证的时间、凭证字号、内容金额是否一致,记账方向是否一致。( ) 账证核对就是指核对会计账簿的记录与有关会计凭证的时间、凭证字号、内容金额是否一致,记账方向是否一致。() 影像交换系统的工作时序应与()个系统保持一致。 贴码前是否需要核对单据与系统、来货实物是否一致() ()中记录的现金及重要空白凭证变动情况应与柜员管理的现金及重要空白凭证实物保持一致,做到账实相符。 信贷系统登记的合同信息中的应与纸质合同信息保持一致,登记记的抵质押物信息应与实物保持一致() 柜员空白重要凭证登记簿()应与有关帐簿、柜员轧帐表、实物核对 影像交换系统的工作时序应与大额支付系统保持一致() 贷款划转划入行柜员要核对()记录要素与借款凭证相关要素核对一致。 一般来说,日记账应与收、付款凭证相核对,总账应与记账凭证相核对,明细账应与记账凭证或原始凭证相核对。(  )
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