单选题

根据《标准》,内部审计报告中的审计发现应该包括:

A. 对审计发现发生原因的意见陈述。
B. 对在审计过程中发现的有关部门控制弱点的事实陈述。
C. 对在审计过程中形成的事实和意见的陈述。
D. 对处理未来潜在事件的看法的陈述及对被审计单位有所帮助的一些看法的陈述。

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单选题
根据《标准》,内部审计报告中的审计发现应该包括:
A.对审计发现发生原因的意见陈述。 B.对在审计过程中发现的有关部门控制弱点的事实陈述。 C.对在审计过程中形成的事实和意见的陈述。 D.对处理未来潜在事件的看法的陈述及对被审计单位有所帮助的一些看法的陈述。
答案
单选题
根据《标准》,内部审计报告的审计发现应该包括:
A.对审计发现发生原因的意见陈述 B.对在审计过程中发现的有关部门控制弱点的事实陈述 C.对在审计过程中形成的事实和意见的陈述 D.对处理未来潜在事件的看法的陈述及对被审计单位有所帮助的一些看法的陈述
答案
单选题
内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
A.有关审计发现原因的意见表述 B.对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述 C.对审计期间形成的事实和意见的表述 D.对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述
答案
单选题
根据《标准》,下列关于审计报告中审计发现的说法不正确的是()
A.审计发现的叙述应该与审计目标相关 B.审计发现是对事实的陈述 C.是对在审计过程中发现的有关部门控制强点和弱点的事实证据 D.审计发现是对某事件的陈述以及对被审计部门的建议
答案
判断题
审计组应当根据审计发现问题的性质、数额及其发生的原因和审计报告的使用对象,将审计发现的问题全部如实在审计报告中予以反映()
答案
多选题
审计部◆内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的()
A.意见和建议 B.重要问题 C.差异和缺陷 D.审计结论
答案
多选题
内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的。---审计部()
A.意见和建议 B.重要问题 C.差异和缺陷 D.审计结论
答案
单选题
内部审计人员应将审计报告发送至审计对象,并上报,同时根据内部审计章程的规定与高级管理层及时沟通审计发现()
A.审计委员会 B.董事会及高级管理层 C.董事会及审计委员会 D.审计委员会及监事会 E. F.
答案
单选题
审计报告建议应当针对审计发现的( )属性。
A.原因 B.情况声明 C.标准 D.效果
答案
多选题
审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告,非标准审计报告包括()
A.否定意见的审计报告 B.带强调事项段的无保留意见审计报告 C.无法表示意见的审计报告 D.带其他事项段的无保留意见审计报告
答案
热门试题
非标准审计报告指标准审计报告以外的其他审计报告,包括__________________的审计报告和______________的审计报告 内部审计报告应该包括目标.范围和结果。审计结果应该包括发现的标准.条件.作用以及原因。原因的最佳描述是 根据标准,在关于对某部门业绩的内部审计报告中不应该包括的内容() 在内部审计发现事项的报告与追踪中,应该包括以下哪些项:( ) 关于中期报告中所讨论的对审计发现的处理,以下哪些说法是合适的?Ⅰ.审计发现必须包含在最终报告中。Ⅱ.如果管理层已经在最终审计报告发布之前以令人满意的方式解决了问题,那么,最终审计报告中就不需要包括重要审计发现。Ⅲ.如果审计发现重大,且对公司的运营具有重要意义,则应包括在最终审计报告中。 下列哪项规定了内部审计部门有责任对审计报告所反映的审计发现采取后续行动?() ()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。 审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告。非无保留意见审计报告包括() 审计报告应当做到要素齐全,内容完整,不遗漏审计发现的重大事项。指的是审计报告的.。---审计部() 内部审计报告应当包括审计概况、审计结论() 审计报告中应该包括审计建议,这是为了: 审计报告中应该包括审计建议,这是为了:( ) 审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告。() 内部审计报告的范围陈述应该 按照审计报告的(),可以分为外部审计报告和内部审计报告。 按照审计报告的(),可以分为标准审计报告和非标准审计报告。 根据会计法律制度的规定,注册会计师对被审计单位财务会计报告进行审计后出具的审计报告,分为标准审计报告和非标准审计报告。下列各项中,属于标准审计报告的是( ) 内部审计包括准备、审计实施、审计报告、、审计档案整理五个阶段() 根据《商业银行市场风险管理指引》规定,对市场风险管理情况的内部审计报告以及审计发现问题的跟踪整改情况报告应当提交给()。 在银行审计的审计报告中,内部审计师将主要问题的审计发现归结为“缺陷”,将非主要问题的审计发现归结为“待改进的地方”。下列( )项可以恰当地归结在“待改进的地方”。
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