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某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
单选题
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
A. 与市场部经理进行的流程沟通并做记录
B. 对上年中每月销售额的变化做出趋势分析
C. 检查市场运营政策和市场部的员工手册
D. 与一名市场部人员跟踪部门运营过程
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单选题
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
A.与市场部经理进行的流程沟通并做记录 B.对上年中每月销售额的变化做出趋势分析 C.检查市场运营政策和市场部的员工手册 D.与一名市场部人员跟踪部门运营过程
答案
多选题
审计部◆内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告()
A.做好相关准备工作 B.编制审计报告初稿 C.征求被审计单位意见 D.复核.修订审计报告并最后定稿
答案
多选题
内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告.。---审计部()
A.做好相关准备工作 B.编制审计报告初稿 C.征求被审计单位意见 D.复核.修订审计报告并最后定稿
答案
单选题
A注册会计师不应当对X公司内部审计人员特定工作实施以下()审计程序。
A.检查内部审计人员已经检查过的项目 B.检查内部审计人员其他类似项目 C.评价内部审计人员的专长和独立性 D.观察内部审计人员正在实施的程序
答案
单选题
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
A.应收账款的账龄分析单 B.积极式函证回函 C.消极式函证回函 D.发运凭证
答案
判断题
公司内部审计机构对公司及全资企业、控股企业以及分公司、代表处等分支机构的经营管理活动进行审计监督,并定期提交内部审计报告()
答案
单选题
根据《公司法》,公司章程对公司及公司内部特定人员具有约束力,该特定人员不包括()。
A.董事 B.股东 C.职工 D.监事
答案
单选题
根据《公司法》,公司章程对公司及公司内部特定人员具有约束力,该特定人员不包括()
A.股东 B.董事 C.职工 D.监事
答案
单选题
公司《SOP管理规定》中,成立标准操作程序编制小组?()
A.属地部门 B.综合管理办公室 C.公司 D.班组
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。A注册会计师不应当对甲公司内部审计人员特定工作实施以下( )审计程序。
A.检查内部审计人员已经检查过的项目 B.检查内部审计人员其他类似项目 C.评价内部审计人员的专长和独立性 D.观察内部审计人员正在实施的程序
答案
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A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。A注册会计师不应当对甲公司内部审计人员特定工作实施以下( )审计程序。
作为运营分公司内部发布运营信息的主要渠道()
对公司内部监督治理模式理解错误的是( )。
发布作为运营分公司内部发布运营信息的主要渠道()
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公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )
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