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关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
单选题
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
A. 内部审计师可能会向外部审计师提供审计程序和工作底稿
B. 可能有内部和外部审计师之间的定期会议,来讨论共同关心的问题
C. 外部审计师必须评估内部审计师的能力和客观性
D. 可能交流审计报告和管理建议书
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单选题
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
A.内部审计师可能会向外部审计师提供审计程序和工作底稿 B.可能有内部和外部审计师之间的定期会议,来讨论共同关心的问题 C.外部审计师必须评估内部审计师的能力和客观性 D.可能交流审计报告和管理建议书
答案
单选题
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?
A.监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任 B.应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿
答案
单选题
内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
A.由于内部审计师忠于公司所引发的潜在沟通问题而增加风险 B.由于内部审计师对公司和所在行业的了解而减少风险 C.由于内外部审计师对内部控制措施之性质和适足性的不同看法而增加风险 D.通过应用内部审计师开展低水平的外部审计测试来减少风险
答案
单选题
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力
答案
单选题
若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:()
A.为内部审计师提供独立的真知灼见 B.与管理层进行沟通,加强内部控制 C.外部审计师的专业能力更强 D.通过以往的审计经验来协助内部审计师开展审计
答案
单选题
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
A.在内部审计之后实施的外部审计工作 B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作 C.与内部审计师配合实施的外部审计工作 D.按照IIA的《职业道德规范》实施的外部审计工作
答案
单选题
为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:
A.在内部审计业务之后实施的外部审计工作 B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作 C.与内部审计活动配合实施的外部审计工作 D.按照IIA的《职业道德规范》实施的外部审计工作
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的 B.主要关注经营目标和行为的 C.与内部审计活动进行协调的 D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
答案
单选题
内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》?
A.出席由被审计方对所有员工提供的教育项目。 B.从被审计方那里收受飞机票。 C.在审计意见中,披露同审计领域相关的所有重大事实。 D.在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉。
答案
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《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的持续教育要求方面的陈述正确()
内部审计师的报告关系包括()和()。
与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是()
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内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( )
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是:
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。
下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
出于对本单位相关信息保密性要求和内部审计的性质,内部审计师可以不配合外部审计师的工作()
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?()
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则()
外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?
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