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为了证明公司已发生舞弊,审计师必须证明以下哪项内容?()
单选题
为了证明公司已发生舞弊,审计师必须证明以下哪项内容?()
A. 受害人遭受的经济损失
B. 嫌疑人的意图
C. 存在内部控制缺陷
D. 串通作案的证据
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单选题
为了证明公司已发生舞弊,审计师必须证明以下哪项内容?()
A.受害人遭受的经济损失 B.嫌疑人的意图 C.存在内部控制缺陷 D.串通作案的证据
答案
单选题
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
A.确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库 B.评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息 C.分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况 D.确定保密信息被提供给相关政府机构的事例
答案
单选题
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( )
A.编制银行对账单 B.在相关程序得到落实之前先对其进行审计 C.对自己在去年负责审计的业务进行审计 D.为某项目同时提供顾问服务和审计服务
答案
单选题
对于计算机化程序为什么应该影响审计师对舞弊风险的分析评价这一问题,以下哪项内容提供了最佳描述?()
A.信息系统工作人员以及电脑用户可能都能获得接触资产的途径 B.设计并实施内置良好控制程序的计算机化系统成本太高 C.通过人工方式超越计算机系统的控制易如反掌,但发现这种超越现象十分困难 D.大多数员工觉得,绕过计算机化系统中的控制措施更为容易
答案
单选题
审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外()
A.说明金融衍生工具将用于套期保值还是投机目的陈述 B.针对公司可以应用的金融衍生工具的数量和类别而规定的具体授权限额 C.授权给单个交易者的具体金额限制 D.要求每笔交易都得到董事会审查的陈述
答案
单选题
审计师关于样本规模的决定最可能根据以下哪项内容做出?
A.证据的相关性。 B.证据的充分性。 C.证据的有力程度。 D.证据的权威性。
答案
单选题
在内部审计业务结束不久发生了一起重大的员工舞弊案。内部审计师有可能因没有指出并报告以下哪项内容而没有恰当地履行其遏制舞弊的职责?
A.旨在监控有关活动的政策、实务和程序以及对低风险领域的资产安全防护工作要弱于高风险领域的资产安全防护工作 B.基于职能分离的控制系统由于三个人的共谋而失效 C.没有书面政策规定受禁止的活动以及在发现违规时所要采取的行动 D.部门员工未经适当地培训,以至不能区分真实签章与伪造签章
答案
单选题
在内部审计业务结束不久发生了一起重大的员工舞弊案。内部审计师有可能因没有指出并报告以下哪项内容而没有恰当地履行其遏制舞弊的职责?
A.旨在监控有关活动的政策、实务和程序以及对低风险领域的资产安全防护工作要差于高风险领域的资产安全防护工作。 B.取决于职能分离的控制系统由于三个人的共谋而失效。 C.没有书面政策规定受禁止的活动以及在发现违规则所要采取的行动。 D.部门员工未经适当地培训,以至不能区分真实签章与伪造签章。
答案
单选题
以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任?
A.确定组织环境是否有利于增强控制意识 B.保证防止舞弊的发生 C.了解可能发生舞弊的活动 D.评估管理层为防止舞弊而采取措施的有效性
答案
单选题
以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任()
A.确定组织环境是否有利于增强控制意识 B.防止舞弊的发生 C.了解可能发生舞弊的活动 D.评估管理层为防止舞弊而采取措施的有效性
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在内部审计业务结束不久发生了一起重大的员工舞弊案。内部审计师有可能因没有指出并报告以下( )项内容而没有恰当地履行其遏制舞弊的职责。
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在审查某公司对外出售已用过计算机的政策时,审计师最关心的是以下哪项内容?( )
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( )
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?
与公司治理有关的控制薄弱环节,审计师通常应当向审计委员会报告,如果审计师做出不报告的决定,以下哪种说法可以证明审计师的决定是正当合理的?
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
审计师已开始对复杂的收入会计处理过程进行控制检查,审计师担心,该过程存在严重薄弱环节。以下哪项内容是核实该过程是否存在薄弱环节的最有效方式?()
如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围?
审计师在审计客户用以检查其银行账户状况的一种基于网络的应用程序。在此期间,审计师确保以下哪项内容意义最为重大?()
在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
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