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增值税辅导期一般纳税人申报应报送()。
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增值税辅导期一般纳税人申报应报送()。
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主观题
增值税辅导期一般纳税人申报应报送()。
答案
多选题
增值税一般纳税人申报时应报送的涉税电子信息,包括()
A.纳税人防伪税控开票子系统抄报税信息; B.增值税专用发票抵扣联认证信息; C.运输发票抵扣信息、废旧物资发票抵扣信息; D.财务会计报表电子信息。
答案
单选题
增值税一般纳税人申报时报送资料中《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及附表需各()份。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
一般纳税人的增值税纳税申报期为()
A.按月申报,每月1~15日申报缴纳上月增值税 B.按季申报,每季度首月1~15日申报缴纳上季度增值税 C.按月预缴,年度汇算清缴 D.按季申报,年度汇算清缴
答案
多选题
代理增值税一般纳税人纳税申报时,需要报送的资料有()
A.增值税纳税申报表 B.资产负债表和损益表 C.已开具的增值税专用发票的存根联 D.符合抵扣条件并且在本期申报抵扣的增值税专用发票抵扣联
答案
单选题
增值税纳税人应当在申报期结束后()个工作日内向主管税务机关报送《增值税一般纳税人申请认定表》,申请一般纳税人资格认定。
A.15 B.30 C.40 D.60
答案
单选题
增值税一般纳税人进口货物取得属于增值税扣税范围的海关缴款书时应报送()
A.《海关稽核结果通知书》 B.《海关进口增值税专用缴款书》 C.《稽核结果比对通知书》 D.《海关进口消费税专用缴款书》
答案
单选题
按月申报纳税的增值税一般纳税人,其增值税纳税申报的期限为( )。
A.当月月末 B.次月的10日内 C.次月的15日内 D.次月的20日内
答案
多选题
下列选项中,属于增值税一般纳税人纳税辅导期管理范围的有()。
A.按照规定新认定为一般纳税人的小型商贸批发企业 B.个体工商户以外的其他个人 C.虚开增值税扣税凭证的纳税人 D.骗取出口退税的纳税人 E.增值税偷税数额占应纳税额的10%以上并且偷税数额在10万元以上的
答案
单选题
(2014年)某企业为非辅导期增值税一般纳税人,取得上月开具的“增值税专用发票”当期认证相符并申报抵扣,应填在增值税纳税申报表附列资料(二)( )。
A.第2栏“认证相符的增值税专用发票—本期认证相符且本期申报抵扣” B.第3栏“认证相符的增值税专用发票—前期认证相符且本期申报抵扣” C.第8b栏“其他扣税凭证—其他” D.第33栏“待抵扣进项税额—其他扣税凭证—其他”
答案
热门试题
关于增值税一-般纳税人纳税辅导期的说法,正确的是()。
关于增值税一般纳税人纳税辅导期的说法,正确的是( )。[2015年真题]
符合条件的纳税人向主管税务机关申请不认定为增值税一般纳税人时,应报送哪些材料()。
纳税人申请增值税一般纳税人登记,办理相关手续的时间是申报期结束后( )日内。
某企业为非辅导期增值税一般纳税人,取得上月开具的“增值税专用发票”,当期在增值税发票选择确认平台确认并选择用于申报抵扣,应填在增值税纳税申报表附列资料(二)( )。
某企业为非辅导期增值税一般纳税人,取得上月开具的“增值税专用发票”,当期在增值税发票选择确认平台确认并选择用于申报抵扣,应填在增值税纳税申报表附列资料(二)( )。
实行纳税辅导期管理的增值税一般纳税人每次核定发放的增值税专用发票数量不超过()份。
下列关于增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法的说法中,正确的是( )。
纳税人办理增值税一般纳税人登记时,办理相关手续的时间是申报期结束后()日内。
纳税人办理增值税一般纳税人登记时,办理相关手续的时间是申报期结束后()日内
某企业为非辅导期增值税一般纳税人,取得上月开具的“货物运输业增值税专用发票”当期认证相符,应填在增值税纳税申报表附列资料(二)()。
疫情防控结束后,税务机关应通知纳税人,在疫情结束后的第()个增值税纳税申报期结束前,按照现行规定补报应报送的纸质申报表单及资料
纳税信用为D级的,增值税专用发票领用按辅导期一般纳税人政策办理,增值税普通发票领用实行()。
试点纳税人在办理增值税一般纳税人资格登记后,发生增值税偷税、骗取出口退税和虚开增值税扣税凭证等行为的,主管国税机关可以对其实行纳税辅导期管理,纳税辅导期管理的期限为()
一般纳税人“增值税纳税申报表”中“一般货物及劳务”是指()。
某房地产开发企业,进行土地增值税预缴申报应报送()
增值税专用发票使用人一般包括一般纳税人、增值税小规模纳税人和非增值税人等()
增值税纳税人年应税销售额超过规定的增值税小规模纳税人标准的,除按规定不办理增值税一般纳税人资格认定外,向主管税务机关报送()可申请一般纳税人资格认定。
增值税纳税人年应税销售额超过规定的增值税小规模纳税人标准的,除按规定不办理增值税一般纳税人资格认定外,向主管税务机关报送()可申请一般纳税人资格认定。
《增值税纳税申报表》(适用增值税一般纳税人)中“进项税额转出”,应当填列以下()业务
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