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在销售收入内部控制制度的测试中,审计人员最为关心的是哪些环节的适当授权()
多选题
在销售收入内部控制制度的测试中,审计人员最为关心的是哪些环节的适当授权()
A. 信用部门的信用
B. 货物发出
C. 销售价格、折扣
D. 应收账款收回
E. 坏账准备的计算
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多选题
在销售收入内部控制制度的测试中,审计人员最为关心的是哪些环节的适当授权()
A.信用部门的信用 B.货物发出 C.销售价格、折扣 D.应收账款收回 E.坏账准备的计算
答案
单选题
为了确保销售收入截止的正确性,审计人员最希望被审计单位( )
A.建立严格的赊销审批制度 B.年初及年末停止销售业务 C.经常与顾客对账 D.发运单连续编号并在发货当日签发
答案
多选题
在被审计单位设定的以下内部控制目标中,与销售收入发生认定有关的有()
A.确保没有虚构或重复记录的销售 B.保证所发出的商品运送给正确的收货人 C.保证发货单仅在实际发货时才出具 D.保证销售发票上的商品数量和销售单价与实际一致 E.保证销售商品与实际发货商品的品名、规格一致
答案
多选题
在被审计单位设定的下列内部控制目标中,与销售收入发生认定有关的有( )
A.确保没有虚构或重复记录的销售 B.保证所发出的商品运送给正确的收货人 C.保证发货单仅在实际发货时才开具 D.保证销售发票上的商品数量和销售单价与实际一致 E.保证销售商品与实际发货商品的品名、规格一致
答案
单选题
审计人员在内部控制测试中的责任是()
A.建立健全内部控制 B.保证内部控制有效实施 C.对内部控制的健全性和有效性进行评价 D.在任何情况下都要实施内部控制测试
答案
单选题
下列与销售交易相关的内部控制中,针对营业收入的发生认定最应当测试的是( )。
A.信用管理部门的员工在收到销售单管理部门的销售单后,应将销售单与该客户已被授权的赊销信用额度以及至今尚欠的账款余额加以比较 B.财务人员根据核对一致的销售合同 C.销售发票连续编号 D.现金折扣需经过适当的授权批准
答案
单选题
下列与销售交易相关的内部控制中,针对营业收入的发生认定最应当测试的是()
A.信用管理部门的员工在收到销售单管理部门的销售单后,应将销售单与该客户已被授权的赊销信用额度以及至今尚欠的账款余额加以比较 B.财务人员根据核对一致的销售合同、客户签收单、销售发票、销售单、发运凭证等编制记账凭证并确认销售收入 C.销售发票连续编号 D.现金折扣需经过适当的授权批准
答案
单选题
下列与销售交易相关的内部控制中,针对营业收入的发生认定最应当测试的是( )。
A.信用管理部门的员工在收到销售部门的销售单后,应将销售单与该客户已被授权的赊销信用额度以及至今尚欠的账款余额加以比较 B.财务人员根据核对一致的销售合同、客户签收单、销售发票、销售单、发运凭证等编制记账凭证并确认销售收入 C.销售发票连续编号 D.现金折扣需经过适当的授权批准
答案
单选题
下列与销售交易相关的内部控制中,针对营业收入的发生认定最应当测试的是( )。
A.信用管理部门的员工在收到销售单管理部门的销售单后,应将销售单与该客户已被授权的赊销信用额度以及至今尚欠的账款余额加以比较 B.财务人员根据核对一致的销售合同、客户签收单和销售发票、销售单、发运凭证等编制记账凭证并确认销售收入 C.销售发票连续编号 D.现金折扣需经过适当的授权批准
答案
单选题
下列与销售相关的内部控制中,选出一项针对收入的发生认定最应当测试的控制是()。
A.每笔销售业务均需与客户签订销售合同 B.财务人员根据核对一致的销售合同、客户签收单和销售发票编制记账凭证并确认销售收入 C.销售发票连续编号 D.现金折扣必须经过适当的授权审批
答案
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社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是( )。
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:
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