单选题

为避免外部审计师长期审计同一家银行造成客观性和独立性削弱,外部审计机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过()年。  

A. 5
B. 3
C. 10
D. 1

查看答案
该试题由用户743****66提供 查看答案人数:8521 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户743****66提供 查看答案人数:8522 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
为避免外部审计师长期审计同一家银行造成客观性和独立性削弱,外部审计机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过()年。  
A.5 B.3 C.10 D.1
答案
单选题
为有助于避免外部审计师长期审计同一家银行造成的客观性和独立性削弱,外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过()。
A.3年 B.5年 C.6年 D.7年
答案
单选题
为避免外部审计师长期审计同一家银行造成的客观性和独立性削弱,外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过()年。  
A.10 B.1 C.5 D.3
答案
单选题
因为内部审计师的主观判断的影响,各种审计活动的客观性也是不同的,下面哪种审计的客观性最强()
A.财务控制审计 B.绩效审计 C.政策的合规性审计 D.经营性审计
答案
单选题
以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?()
A.准备银行对账单 B.在程序执行之前对其进行审查 C.对审计师本人上一年负责的业务进行审计 D.为项目同时提供咨询服务和审计服务
答案
单选题
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?()
A.一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。 B.前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。 C.内部审计师建议制订控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。 D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量
答案
判断题
内部审计的客观性一般指内部审计机构的客观性。
A.对 B.错
答案
判断题
内部审计的客观性一般指内部审计机构的客观性。
答案
单选题
以下哪个示例中审计师的客观性可能受到损害?()
A.审计师曾有这样的经历,过去某个领域有效地减轻了风险,但审计时并不考虑之前的情况。 B.在适当的时候依赖外部专家意见。 C.审计师拒绝在错过最后期限时临时承担运营职责,原因是当年晚些时候需要对该领域进行审计。 D.由于分工缺乏轮换而导致被审计方对审计师很熟悉
答案
单选题
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?
A.内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查 B.一名前任采购助理在调入内部审计部4个月后对采购业务内部控制实施审查 C.内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标 D.工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点
答案
热门试题
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( ) 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:() 内部审计师执行审计业务要具备《标准》所要求的客观性,首席审计执行官(CAE)应该() 以下哪种情况能够使内部审计师保持最大的客观性?() 在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?() 以下哪种情况可以使内部审计师实现最大程度的客观性? 下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是() 《标准》规定,内部审计师在审计过程中应保持客观性。假设某首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬的一部分,那么在什么情况下,这种奖金会损害首席审计执行官的客观性? 审计师在审计一家公司的工资系统。为了证明工资支付的对象是真实的员工,审计师应该( )。 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 内部审计的审计结果具有很强的客观性与公正性。 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 内部审计人员实施内部审计业务前,应当向或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响。---审计部() 内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性() 按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性() 内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性?( ) 内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。 内部审计机构负责人应当采取措施保障内部审计的客观性。---审计部() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经()批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。 某企业正在制定一个策略,以更新数据库软件版本。审计师可以执行下面哪一个任务而又不会危害IS审计的客观性()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位