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本行内部审计部门应当每年至少对本行的相关关联交易进行__次专项审计,并将审计结果报本行董事会和监事会()
单选题
本行内部审计部门应当每年至少对本行的相关关联交易进行__次专项审计,并将审计结果报本行董事会和监事会()
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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单选题
本行内部审计部门应当每年至少对本行的相关关联交易进行__次专项审计,并将审计结果报本行董事会和监事会()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
按照《承德银行股份有限公司关联交易管理办法》规定,本行内部审计部门应当每年至少对本行的关联交易进行次专项审计,并将审计结果报董事会和监事会()
A.1 B.2 C.4 D.3
答案
单选题
以下哪项不属于本行内部审计部门的审计依据()
A.法律、法规 B.规章 C.内部控制制度 D.行业惯例
答案
单选题
商业银行内部审计部门应当至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计()
A.每年 B.两年 C.半年 D.三年
答案
单选题
商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会()
A.一次 B.二次 C.三次 D.四次
答案
单选题
审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。
A.1%; B.2%; C.3%; D.5%
答案
多选题
按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报告给商业银行()
A.董事会 B.监事会 C.股东会 D.高管层
答案
单选题
对本行内部审计工作进行监督属于()的职责。
A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会
答案
单选题
本行内部审计部门负责人的聘任、解聘及其报酬事项和奖惩事项由__决定()
A.董事会 B.董事会审计委员会 C.高级管理层 D.监事会
答案
单选题
商业银行内部审计部门应至少每年进行一次数据中心内部审计()
A.1 B.2 C.3 D.4 E. F.
答案
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根据本行关联交易报送规定,总行相关条线管理部门应当在重大关联交易批准之日起报告法律合规部()
本行关联交易控制委员会负责确认本行关联方,并向__和__报告,及时向本行相关工作人员公布其所确认的关联方()
本行内部控制评价的主体分为责任主体和实施主体,责任主体是__,实施主体是__授权的内部审计部门()
本行内部审计制度和审计人员的职责,应当经批准后实施()
本行内部审计工作的目标是()
审计部门作为风险管理第三道防线,对本行的风险管理制度和程序进行审计监督。()
本行内部审计工作坚持行党委集中领导,统一管理,分级负责制。本行内部审计工作由分管()
自然人对本行有影响,与本行发生的相关交易行为未遵守商业原则,有失公允,并可据以从交易中获取利益,给本行造成损失的,本行应当按照实质重于形式的原则将其视为关联方()
商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。
下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有()
商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
审计部门至少每年进行()次专项审计。
商业银行应当每年对本行业务连续性管理进行审计,每年至少开展一次全面审计,发生大范围业务运营中断事件后应当及时开展专项审计()
内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少()。
本行内部审计工作是以国家法律法规、金融方针政策、行业监管部门和本行规章制度等为依据,对本行辖属机构的等进行检查监督、评价和建议()
内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部()
全面内部控制审计,是针对本行所有业务活动的内部控制,包括()
以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有( )。 Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况 Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计 Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月建立内部审计制度,设立内部审计部门
以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门
审计部门(审计人员)必须参加本行业务会议,享有知情权。( )
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