单选题

商业银行内部控制中涉及的业务部门是指除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他所有部门()

A. 正确
B. 错误

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判断题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行业务部门是指除内部审计部门外的其他部门()
答案
单选题
商业银行内部控制中涉及的业务部门是指除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他所有部门()
A.正确 B.错误
答案
判断题
按照《商业银行内部控制指引》规定,商业银行业务部门是指除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门()
答案
单选题
根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行业务部门是指除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门()
A.正确 B.错误
答案
多选题
商业银行内部控制方面业务部门主要负责()
A.参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程 B.严格执行相关制度规定 C.组织开展监督检查 D.按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改
答案
单选题
商业银行的业务部门(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
A.正确| B.错误
答案
判断题
根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能()
答案
单选题
商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立()业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。
A.不一致于 B.区别于 C.相一致于 D.等同于
答案
单选题
按照《商业银行内部控制指引》规定,商业银行、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责()
A.内部审计部门 B.风险管理部门 C.法律合规部门 D.运营管理部门
答案
多选题
商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖的监督检查体系()
A.各级机构 B.各个产品 C.各个业务流程 D.各个员工
答案
热门试题
商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。 商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系() 商业银行业务部门的内部控制职责是() 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 商业银行应当建立由()、内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。 商业银行应当建立由()内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织构架。 商业银行应当建立由()内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织构架。 商业银行应当建立内部控制的报告和信息反馈制度,业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷,应当及时向()、管理层或相关部门报告。 根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,根据规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门() 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当对()建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能 商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告( )。 商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()。 商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告、、或() 商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告( )。 商业银行应当建立有效的内部控制()机制,业务部门、内部审计部门和其他人员发现的内部控制的问题,均应当有畅通的报告渠道和有效的纠正措施 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 总行业务部门是兴业银行内部控制的建设、执行部门,负责() 商业银行内部审计部门应向监管部门提交的报告不包括:( )
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