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与审计相关的控制,包括被审计单位为实现( )目标设计和实施的控制。
主观题
与审计相关的控制,包括被审计单位为实现( )目标设计和实施的控制。
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主观题
与审计相关的控制,包括被审计单位为实现( )目标设计和实施的控制。
答案
单选题
审计报告的编制应当针对被审计单位业务活动、内部控制和()中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议,以促进组织实现目标。
A.风险管理 B.控制活动 C.风险评估 D.风险应对
答案
多选题
下列属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。
A.为被审计单位提供内部审计服务的外部机构 B.被审计单位的治理层 C.被审计单位的普通员工 D.负责被审计单位财务报表审计的注册会计师
答案
多选题
下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体( )
A.被审计单位的治理层 B.被审计单位的执行审计的注册会计师 C.被审计单位的普通员工 D.被审计单位的管理层
答案
单选题
在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计活动相关的风险,此处风险的定义是()
A.账户余额或交易类别以及相关的认定包含可能对财务报表有重大影响的误报风险 B.事件或行为对被审计活动产生不利影响的概率 C.没行遵守组织政策、计划和程序或没有遵循相关法律法规 D.未完成审计活动或方案的既定目标
答案
单选题
在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计的活动相关的风险,此处风险的定义是:
A.账户余额或交易类别以及相关的认定包含可能对财务报表有重大影响的误报的风险 B.事件或行为对被审计的经济活动产生不利影响的概率 C.没有遵守组织政策、计划和程序或没有遵循相关法律法规 D.未完成经营活动的既定目标
答案
单选题
促进组织完善治理、增加价值和实现目标是( )的总体审计目标。
A.国家审计 B.内部审计 C.社会审计 D.特殊审计
答案
单选题
经营风险源于对被审计单位实现目标和战略产生不利影响的重大情况、事项、环境和行动,或源于不恰当的目标和战略。()
A.正确 B.错误
答案
多选题
下列各项中属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有()。
A.被审计单位的治理层 B.被审计单位的管理层 C.被审计单位的普通员工 D.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师
答案
多选题
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括()
A.询问参与生产和存货循环各业务活动的被审计单位人员 B.观察生产部门将完工产品移送入库的流程及相关控制活动 C.检查原材料领料单、成本计算表、产成品出入库单等 D.重新执行制定生产计划、领料生产、成本核算、完工入库的整个过程
答案
热门试题
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序不包括( )。
内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部()
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括( )。
(2017年)下列各方中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。
(2017年)下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。
审计组长应根据(),结合调查了解被审计单位及其相关情况,在审计项目实施前,编制审计项目实施方案
下列被审计单位的控制中,与审计无关的控制是( )。
在目标实施中,单位管理人员实现目标控制的主要控制点有()
财务审计中,与期末账户余额相关的审计目标包括()
被审计单位没有对下列各组与采购交易相关的职责实施分离。其中,构成控制缺陷的有( )。
在识别和评估财务报表重大错报风险,设计和实施进一步审计程序时,注册会计师应当了解被审计单位的性质,包括了解被审计单位()
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()。
下列各项中,获取审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()
注册会计师无需了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制
内部控制就是帮助单位实现目标。
审计具体目标要根据审计总目标和被审计单位管理当局的认定来确定
下列各项中,为获取审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标相关的有( )。
审计人员调查了解被审计单位及其相关情况的手段包括63()
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